不管對(duì)方是否需要發(fā)票,現(xiàn)金銷售當(dāng)月就做收入,計(jì)算增值稅
老師,如果我們銷售貨物,對(duì)方?jīng)]給我們要發(fā)票,我們也沒開發(fā)票,而且是一直都沒開發(fā)票,一直掛了個(gè)應(yīng)收賬款,這種情況怎么處理。
應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),有一家公司已經(jīng)注銷了,但在我們公司的賬上有負(fù)一百多萬(wàn),我們也沒辦法給他開票了,要怎么處理,還有就是上報(bào)財(cái)報(bào)應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款都為負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)被查?
貿(mào)易公司應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),因以前年度的購(gòu)貨沒開票,且退貨退款現(xiàn)金收回了,現(xiàn)應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)如何處理
我們公司以前的張,應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),以前收了錢沒有給開過(guò)票,應(yīng)收賬款一直是負(fù),如何處理的,而且可能對(duì)方不要票了也就一直沒開好多年了的
老師麻煩問一下,以前有一筆業(yè)務(wù),是預(yù)收的款,一直沒有開票出去,但是前面的會(huì)計(jì)一直坐在應(yīng)收賬款的貸方,現(xiàn)在應(yīng)收款清了,直接顯示應(yīng)收款是負(fù)數(shù)了,我想把這筆款調(diào)到預(yù)收款里面去,估計(jì)現(xiàn)在也不需要開票了,這比預(yù)收款該怎么處理了?轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎?
小規(guī)模稅務(wù)系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表誤填了實(shí)收資本10萬(wàn),實(shí)際認(rèn)繳10萬(wàn),實(shí)繳為0,這個(gè)第二季度或者第二年要怎么更正?
老師,這兩題怎么解?第4題問的是分別多少金額?答案就一個(gè),我算出來(lái)的也不一樣
小規(guī)模納稅人開電子普票,每個(gè)季度30萬(wàn)的免增值稅銷售額,可以頂額30萬(wàn)去開票嗎
老師,生鮮超市商品損耗怎么做會(huì)計(jì)處理,需要哪些附件
老師:我想問問,以前年度折舊計(jì)提多了,而且已經(jīng)分?jǐn)偟礁鱾€(gè)項(xiàng)目成本里面去了,現(xiàn)在跨年要怎么處理?又不用補(bǔ)稅得情況下
老師,這種其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)一般是什么意思
老師,機(jī)構(gòu)信用代碼證是不是就是三證合一的稅號(hào)
申報(bào)個(gè)稅按照應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資呢
老師你好。我想問一下。我們24年的年終獎(jiǎng)計(jì)提并繳納了個(gè)稅,但是到現(xiàn)在沒有支付,我現(xiàn)在匯算怎么辦?
請(qǐng)問我要進(jìn)行社保申報(bào)繳納,登陸電子稅務(wù)局是通過(guò)企業(yè)業(yè)務(wù)還是自然人業(yè)務(wù)
可是我現(xiàn)在的報(bào)表應(yīng)收賬款都是負(fù)數(shù)的,我如果掛預(yù)收也不行,這個(gè)票2022年1月到現(xiàn)在乜有開過(guò),我得讓我的帳看起來(lái)能看吧
沒有開票就要做收入的哈,不能老是掛賬