你好 哪個(gè)部門發(fā)生的
老師 , 我們單位的銷售人員和勞務(wù)派遣公司簽的勞動(dòng)合同,我們先轉(zhuǎn)賬給勞務(wù)派遣公司 ,然后勞務(wù)派遣公司支付給他工資,這筆轉(zhuǎn)賬是計(jì)入銷售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)還是管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)?
老師,我們公司支付給勞務(wù)派遣公司32385元,然后勞務(wù)派遣公司支付給我們員工,他開給我們一張專票,備注欄寫了差額征稅32250,勞務(wù)費(fèi)29017.38,社保3232.62,管理費(fèi)135,這該怎么做分錄?
老師,我們公司是用工單位,支付給勞務(wù)派遣公司32385元,然后勞務(wù)派遣公司支付給我們員工,他開給我們一張專票,備注欄寫了差額征稅32250,勞務(wù)費(fèi)29017.38,社保3232.62,管理費(fèi)135,這該怎么做分錄?
老師,我們公司給勞務(wù)人員支付了勞務(wù)費(fèi),這個(gè)費(fèi)用最后結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去了?
老師,我們公司有幾個(gè)勞務(wù)派遣員工,那我們支付給勞務(wù)公司的費(fèi)用怎么做帳呢?
稅局讓調(diào)整24年第3第4季度,25年第1第2季度房產(chǎn)稅,調(diào)整需要繳納稅費(fèi)1000滯納金50元該怎么入賬?
我想問一下,銀行支出6000,但是沒用完,退給我現(xiàn)金4500,相當(dāng)于只花了1500,怎么做賬
老師你好。會(huì)計(jì)學(xué)堂app里長沙家具公司那個(gè)實(shí)操為什么購入電腦的會(huì)計(jì)分錄 不用記應(yīng)交稅費(fèi)?
項(xiàng)目經(jīng)理要給工程上的人送禮三萬 沒有發(fā)票 這個(gè)賬怎么支出去合適 轉(zhuǎn)給項(xiàng)目經(jīng)理
老師您好,我們是一家生產(chǎn)型企業(yè),去年9月份買了一個(gè)廠房,一直沒有辦理房產(chǎn)證,稅管員打電話說需要交房產(chǎn)稅和土地使用稅,房產(chǎn)稅太高了,有沒有什么合理的方式,能少交點(diǎn)
2023年費(fèi)用發(fā)票沒有及時(shí)入賬,在2025年入可以嗎?要如何做賬,需要納稅調(diào)增嗎?
老師,我想問一下,如果申報(bào)7-9月季度報(bào)表,這個(gè)7-9的利潤表是看最后一個(gè)月的利潤表上的利潤金額去乘以25%去交所得稅,還是分別把7月,8月,和九月分別利潤表的金額相加再乘以25%得出的金額去交所得稅,老師是哪種情況。
老師,招標(biāo)清單,輸入不含稅單價(jià),要保留兩位小數(shù)嗎?保留小數(shù)點(diǎn)跟我含稅金額不一致,有差額
老師,為什么電子稅務(wù)局里申報(bào)更正與作廢里沒有財(cái)務(wù)報(bào)表,只有企業(yè)所得稅報(bào)表和增值稅申報(bào)表
項(xiàng)目經(jīng)理要給工程上的人送禮三萬 這個(gè)賬怎么支出去合適
銷售部門,相當(dāng)于有人來演出,我們支付勞務(wù)費(fèi)
你好,那就做到銷售費(fèi)用,勞務(wù)費(fèi)。
計(jì)提的時(shí)候,我做到了勞務(wù)成本,是不是應(yīng)該計(jì)提成銷售費(fèi)用-勞務(wù)成本?
不應(yīng)該直接計(jì)提到勞務(wù)成本里?
借銷售費(fèi)用考務(wù)費(fèi) 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅
老師,計(jì)提呀
把銀行存款改成其他應(yīng)付款,他不需要通過應(yīng)付職工薪酬。
借銷售費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi) 貸其他應(yīng)付款、應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅
銷售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),貸:其他應(yīng)付款吧?
為什么要把個(gè)稅提前計(jì)提呢?
可以單獨(dú)做的 欠個(gè)人的錢就是其他應(yīng)付款 你如果包含了個(gè)稅 核算不準(zhǔn)確的 支付的時(shí)候借其在應(yīng)付款貸銀行存款就可以了 你那種借其的應(yīng)付款,貸銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。
謝謝老師
老師,如果把勞務(wù)報(bào)酬計(jì)提錯(cuò)科目,寫成了勞務(wù)成本
是不是借:勞務(wù)報(bào)酬,貸:勞務(wù)成本,這樣調(diào)整過來就可以了?
可以的 可以這么做的
謝謝老師
不用客氣 早點(diǎn)休息