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電子稅務(wù)局的增值稅及附加稅申報(bào)表不能進(jìn)行作廢或者是更改嗎,已經(jīng)申報(bào)成功了,但是申報(bào)作廢或更正的那個(gè)里面沒有看到這個(gè)申報(bào)表
請(qǐng)問我們?nèi)ツ甑脑鲋刀惿陥?bào)錯(cuò)誤了然后做了增值稅申報(bào)更正,企業(yè)所得稅申報(bào)表需要更正嗎?如果需要更正,在電子稅務(wù)局報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表需不需要更正 在哪里選擇更正財(cái)務(wù)報(bào)表
老師,電子稅務(wù)局里更正申報(bào),往年的企業(yè)所得稅及財(cái)務(wù)報(bào)表可以更正嗎?
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)了 我想更正 在哪改?E-TAx里面只能更正增值稅和企業(yè)所得稅
老師,請(qǐng)問電子稅務(wù)局端申報(bào)作廢和申報(bào)更正是什么意思,我想改往期增值稅申報(bào)表
老師,我們是一般納稅人,23-24年的未分配利潤未負(fù),稅務(wù)局讓調(diào)整2024年的匯算清繳,補(bǔ)交5萬所得稅,在不提高收入的基礎(chǔ)上,應(yīng)該怎么修改報(bào)表呢?
經(jīng)管公司由于經(jīng)營困難,無力支付電費(fèi),就由欠我們電費(fèi)的六空商場(chǎng)進(jìn)行代付,六空商場(chǎng)代付的電費(fèi)金額中其中包含違約金14779.62元,六空提出違約金部分的發(fā)票他們用不了,要我們經(jīng)管公司把676937.38元的電費(fèi)發(fā)票開給六空,經(jīng)管公司現(xiàn)在沒有了開票權(quán)限,問題卡在這里,應(yīng)該怎么解決?
老師,早上好 請(qǐng)問一下,那個(gè)實(shí)繳資本是要去工商做登記嘛!
老師,向個(gè)體戶采購商品,有個(gè)體戶開具的手寫收款收據(jù)小票,并蓋了章,還要備注收款人信息嗎?
老師好!我們有三個(gè)關(guān)鍵企業(yè)都是獨(dú)立核算,通過其中一家貸款,利息需要三家承擔(dān),那利息費(fèi)用通過貸款公司交以后,其他兩家可以對(duì)公打進(jìn)來嗎?備注怎么寫?
在農(nóng)戶手里采購農(nóng)副產(chǎn)品在哪里開發(fā)票?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
老師你好,有一家公司開業(yè)到現(xiàn)在還沒有營業(yè)過,沒有實(shí)繳,現(xiàn)在要把一個(gè)股東的股權(quán)轉(zhuǎn)讓出去,請(qǐng)問需要繳納稅費(fèi)么
老師,初創(chuàng)公司社保關(guān)聯(lián)了,當(dāng)月必須要買社保嗎
你好,補(bǔ)交24年增值稅所得稅交的稅款怎么記會(huì)計(jì)分錄
資產(chǎn)負(fù)債表利潤表和增值稅申報(bào)表企業(yè)所得稅報(bào)表? 更正不在一起
上個(gè)季度把應(yīng)交稅費(fèi)記到了主營業(yè)務(wù)收入里,是不是必須回去改憑證,然后更正報(bào)表?
不在一塊 所得稅和申報(bào)的稅款一樣 也可以在這個(gè)月修改之前的不修改
老師,我們小規(guī)模,上個(gè)季度做了一筆無票收入,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅后邊設(shè)置一個(gè)三級(jí)科目的話什么合適,財(cái)務(wù)軟件這里提示沒有明細(xì)過不去
三級(jí)科目小規(guī)模使用
老師,您看這個(gè)不選過不去,我自己再設(shè)置一個(gè)21710110為 小規(guī)模使用?
老師,是再設(shè)置一個(gè)小規(guī)模使用還是用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅,然后再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。?
是啊 是的是的是的
上個(gè)季度做的無票收入10650含稅,我都記到了主營業(yè)務(wù)收入里,導(dǎo)致所有報(bào)表都是填的10650,是建議補(bǔ)提還是回去修改憑證報(bào)表?
本月修改 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營業(yè)外收入
那報(bào)表上的怎么補(bǔ)救,利潤表里營業(yè)收入填的也是10650含稅,增值稅第10行填的也是10650,
這個(gè)月跟著變了不是嗎?那你更正吧 你能理解的那種做那種 上個(gè)季度的增值稅申報(bào)表修改 反結(jié)賬修改
我上面說的那種,我是在這個(gè)月修改,然后利潤表跟著變化不是嗎?然后增值稅的你去更正。