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老師,為什么電子稅務(wù)局里申報(bào)更正與作廢里沒有財(cái)務(wù)報(bào)表,只有企業(yè)所得稅報(bào)表和增值稅申報(bào)表

2025-09-20 07:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-20 07:50

點(diǎn)擊【我要辦稅】→【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】→【財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送】→【財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送及更正】

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快賬用戶3855 追問 2025-09-20 07:52

資產(chǎn)負(fù)債表利潤表和增值稅申報(bào)表企業(yè)所得稅報(bào)表? 更正不在一起

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快賬用戶3855 追問 2025-09-20 07:53

上個(gè)季度把應(yīng)交稅費(fèi)記到了主營業(yè)務(wù)收入里,是不是必須回去改憑證,然后更正報(bào)表?

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齊紅老師 解答 2025-09-20 07:59

不在一塊 所得稅和申報(bào)的稅款一樣 也可以在這個(gè)月修改之前的不修改

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快賬用戶3855 追問 2025-09-20 08:44

老師,我們小規(guī)模,上個(gè)季度做了一筆無票收入,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅后邊設(shè)置一個(gè)三級(jí)科目的話什么合適,財(cái)務(wù)軟件這里提示沒有明細(xì)過不去

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齊紅老師 解答 2025-09-20 08:47

三級(jí)科目小規(guī)模使用

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快賬用戶3855 追問 2025-09-20 08:49

老師,您看這個(gè)不選過不去,我自己再設(shè)置一個(gè)21710110為 小規(guī)模使用?

老師,您看這個(gè)不選過不去,我自己再設(shè)置一個(gè)21710110為 小規(guī)模使用?
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快賬用戶3855 追問 2025-09-20 08:55

老師,是再設(shè)置一個(gè)小規(guī)模使用還是用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅,然后再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。?

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齊紅老師 解答 2025-09-20 08:56

是啊 是的是的是的

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快賬用戶3855 追問 2025-09-20 09:07

上個(gè)季度做的無票收入10650含稅,我都記到了主營業(yè)務(wù)收入里,導(dǎo)致所有報(bào)表都是填的10650,是建議補(bǔ)提還是回去修改憑證報(bào)表?

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齊紅老師 解答 2025-09-20 09:09

本月修改 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營業(yè)外收入

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快賬用戶3855 追問 2025-09-20 09:11

那報(bào)表上的怎么補(bǔ)救,利潤表里營業(yè)收入填的也是10650含稅,增值稅第10行填的也是10650,

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齊紅老師 解答 2025-09-20 09:13

這個(gè)月跟著變了不是嗎?那你更正吧 你能理解的那種做那種 上個(gè)季度的增值稅申報(bào)表修改 反結(jié)賬修改

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齊紅老師 解答 2025-09-20 09:14

我上面說的那種,我是在這個(gè)月修改,然后利潤表跟著變化不是嗎?然后增值稅的你去更正。

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您好,不同地區(qū)操作方式不相同的,建議咨詢主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。
2024-04-24
各地的設(shè)置不一,可以直接更正申報(bào)試試
2023-06-21
你好 你修改了銷售額的嗎還是改了哪里
2023-05-06
你好,這種情況一般都是需要去大廳跟我申報(bào)的。
2024-05-23
同學(xué)你好,更正作廢里是備案后的報(bào)表,是不應(yīng)該有財(cái)務(wù)報(bào)表的。需要你重新備案,才會(huì)顯示的。
2024-07-15
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