你好你如果沒有開過發(fā)票,現(xiàn)在退回來可以不用去開了。
老師好, 1.請問會計做賬的話怎么確認(rèn)收入?是根據(jù)所開的發(fā)票確認(rèn)收入嗎? 2.為什么會有無票收入,遇到無票收入怎么做賬?開的收據(jù)算是無票收入嗎? 3.比如20年6月開出的發(fā)票也發(fā)貨了600件產(chǎn)品,21年6月部分退回,退回了11件產(chǎn)品,那我們會計是不是要給對方開100件產(chǎn)品的部分退貨的紅字發(fā)票?另外此時應(yīng)該怎么做部分退貨的會計分錄呢?
老師好, 1.請問會計做賬的話怎么確認(rèn)收入?是根據(jù)所開的發(fā)票確認(rèn)收入嗎? 2.為什么會有無票收入,遇到無票收入怎么做賬?開的收據(jù)算是無票收入嗎? 3.比如20年6月開出的發(fā)票也發(fā)貨了600件產(chǎn)品,21年6月部分退回,退回了11件產(chǎn)品,那我們會計是不是要給對方開100件產(chǎn)品的部分退貨的紅字發(fā)票?另外此時應(yīng)該怎么做部分退貨的會計分錄呢?
老師,請問一下我們出口一批貨,要做出口退稅的,2023年2月出口貨物報關(guān)單上金額是200萬元,但是沒有開出口發(fā)票,到了現(xiàn)在四月份了還沒開出口發(fā)票,稅務(wù)要我們開出口發(fā)票才可以出口退稅,請問我們現(xiàn)在做3月份的1-3月的賬是這批出口貨物報關(guān)單,但是沒有出口發(fā)票,該怎么做這筆分錄呢?
2月對賬,2月開了發(fā)票(發(fā)票號:2776),有一個規(guī)格型號錯了,4月紅沖掉重新開了正確的型號(發(fā)票號:806),3月對賬,開3月發(fā)票,有60個退貨的(2月返工回來,3月重新發(fā)貨,3月對賬開M16380這個規(guī)格),現(xiàn)在需要紅沖掉那60個退貨的,但是2776這張發(fā)票已經(jīng)紅沖了,但是退貨的那60個正好開在2776這張發(fā)票上,現(xiàn)在要保證對方財務(wù)能對2月份的賬,(對方財務(wù)未抵扣),請問怎么解決
你好,2月出的貨,3月份退回,怎么在增值稅發(fā)票上顯示退貨開發(fā)票呢,3月的對賬單里沒有這個部件的,要開退貨部件顯示在發(fā)票上
老師,出納發(fā)工資沒有老板的簽字,會計有責(zé)任嗎
老師,公司90萬的機械更換配件,花費9000元,如何入賬?計入什么會計科目
請問一下 小微企業(yè)和小規(guī)模納稅人 月銷售額不超過10萬的話,免教育和地方教育附加?2025年現(xiàn)在也試用嗎?
老師,公司90萬的機械更換配件,花費9000元,如何入賬?計入什么會計科目
老師,我們是商管公司,在2021年度開始發(fā)生業(yè)務(wù),因前期收商戶的款項未及時確認(rèn)收入,導(dǎo)致我們在2023.8月確認(rèn)大金額以前款項的收入,并在2023.9月份轉(zhuǎn)為一般納稅人,現(xiàn)被稅局監(jiān)測到數(shù)據(jù)異常,要求我們按照收入確認(rèn)時點來進(jìn)行改正,改正后發(fā)現(xiàn),我們在2023.1季度就已經(jīng)達(dá)到一般納稅人的資格,如果我們按實際數(shù)據(jù)來進(jìn)行調(diào)整,稅務(wù)局會要求我們按最早時點應(yīng)轉(zhuǎn)一般納稅人來確認(rèn)收入,還是還按之前轉(zhuǎn)一般納稅人的時點來確認(rèn)收入呢?
老師,小型微利企業(yè)現(xiàn)在所得稅是綜合下來是5%還是2.5%,還是10%
的a選項說金融資產(chǎn)的減值是計入當(dāng)期損益的,但是其他債權(quán)投資的信用減值損失是計入其他綜合收益,他并沒有計入當(dāng)期損益哦。這個a選項是不是也不對呀?
老師您好,請問我們是小規(guī)模納稅人,對方是一般納稅人且只能開專票,這樣我們是否需要轉(zhuǎn)為一般納稅人企業(yè)?
老師,企業(yè)去年11月領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照,這個月才開通稅務(wù),企查查顯示異常,現(xiàn)在是不是要把2024工商年報先補報
老師請問,4s店需要有什么經(jīng)營范圍或是資質(zhì),可以開具掛牌費的發(fā)票