親愛的學(xué)員你好!老師沒明白你什么意思呢,你簡單點(diǎn)描述一下呢
開票開在生活服務(wù)里的發(fā)票 都不能進(jìn)項(xiàng)抵扣是嗎
老師,您好,我是小白。小規(guī)模納稅人報(bào)個(gè)稅怎么操作,之前的都是零申報(bào),啥都沒有填,亂報(bào)的
小公司發(fā)工資的話,就一個(gè)工資表下面附上審核審批這些就可以了是嘛?還用不用寫付款申請單這樣?
您好老師,沒有租賃業(yè)務(wù)能開租賃發(fā)票嗎
算增值稅稅負(fù) 這個(gè)除以的收入 包含哪些收入
老師,有跨境稅務(wù)問題跟您請教:基于稅務(wù)籌劃角度(相關(guān)利潤及資金盡可能轉(zhuǎn)回國內(nèi)),各相關(guān)業(yè)務(wù)國設(shè)立子公司的投資架構(gòu)如何設(shè)立能更有效防范風(fēng)險(xiǎn)及稅務(wù)成本更低。如:A.境內(nèi)母公司直接投資設(shè)立業(yè)務(wù)國子公司;B.境內(nèi)母公司通過香港投資平臺(tái)子公司投資設(shè)立業(yè)務(wù)國子公司;C.境內(nèi)母公司通過新加坡投資平臺(tái)子公司投資設(shè)立業(yè)務(wù)國子公司等,謝謝
老師,我們公司一般戶收到一筆無追索權(quán)保理收款50700(這筆款已給對(duì)方開票,其實(shí)是回貨款,但對(duì)方給一張匯票,第三方融資到我一般戶),其中700手續(xù)費(fèi)平臺(tái)已扣,剩余50000,我轉(zhuǎn)入基本戶。請問老師,700元未體驗(yàn)在銀行流水上,但實(shí)際上已經(jīng)扣了,說下個(gè)月再給我們公司開票700,這個(gè)情況我要怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?
老師我們是旅游公司 買那個(gè)床墊入什么科目
去年收到一筆款項(xiàng)計(jì)入借:銀行,貸:預(yù)收 去年年末申報(bào)了無票收入,今年客戶才說不需要開票了, 請問怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
老師,請問一下我們公司之前開的發(fā)票沖紅了,已經(jīng)重新開具,這種紅字發(fā)票和重新開具的藍(lán)字發(fā)票需要做賬嗎,如果需要,分錄該怎么出
就是現(xiàn)在3月對(duì)賬回來,我需要開票
有一個(gè)退貨的需要紅沖2月開的發(fā)票,但是2月份這個(gè)發(fā)票的另一個(gè)料號(hào)有錯(cuò)誤,4月初的時(shí)候紅沖了,開了一張新的發(fā)票,那現(xiàn)在3月對(duì)賬要把之前那個(gè)退貨的處理掉,,
2月對(duì)賬,2月開了發(fā)票(發(fā)票號(hào):2776),有一個(gè)規(guī)格型號(hào)錯(cuò)了,4月紅沖掉重新開了正確的型號(hào)(發(fā)票尾號(hào)號(hào):806),3月對(duì)賬,開3月發(fā)票,有60個(gè)退貨的(2月發(fā)貨,質(zhì)量不好返工回來,3月重新發(fā)貨,規(guī)格改變,3月對(duì)賬開M16380這個(gè)規(guī)格),現(xiàn)在需要紅沖掉那60個(gè)退貨的,但是2776這張發(fā)票已經(jīng)紅沖了,退貨的那60個(gè)之前正好開在2776這張發(fā)票上,現(xiàn)在要保證對(duì)方財(cái)務(wù)能對(duì)2月份的賬,(對(duì)方財(cái)務(wù)未抵扣),請問發(fā)票怎么開
也就是說,你4月重新開具的發(fā)票也是有問題的,這個(gè)里面要紅沖60個(gè)退貨的是嗎
四月份從新開具的發(fā)票(發(fā)票號(hào)尾號(hào)為806發(fā)票里開的是2月對(duì)賬單的貨品,當(dāng)時(shí)是4月初對(duì)方財(cái)務(wù)才發(fā)現(xiàn)發(fā)票(發(fā)票尾號(hào):2776)的規(guī)格有錯(cuò)誤,讓我紅沖掉)沒問題只是,現(xiàn)在遇到的問題是,3月份(3月對(duì)賬單是在四月份開票的)的對(duì)賬單要紅沖60個(gè) ,原本是要紅沖掉那張2776的發(fā)票,但是2776的發(fā)票4月份已經(jīng)紅沖掉了,假如我之前作廢掉806,重新開具一張發(fā)票,這張發(fā)票里沒有開具60個(gè)數(shù)量的貨品,那就影響對(duì)方財(cái)務(wù)2月份對(duì)賬了,現(xiàn)在我需要怎么開票不影響對(duì)賬?
你不是說3月份要退貨的那個(gè)也在你紅沖的那張發(fā)票上嗎
在啊,3月份退貨對(duì)應(yīng)2月的藍(lán)字發(fā)票就是發(fā)票尾號(hào)806,我不是發(fā)了發(fā)票,和三月對(duì)賬單給您嗎?,
我知道,你的意思不就是你作廢的那個(gè)發(fā)票其實(shí)有2個(gè)錯(cuò)誤,1個(gè)是規(guī)格錯(cuò)誤1個(gè)是要退貨嗎
806那張發(fā)票還沒有作廢
那你就吧806那張發(fā)票紅沖,規(guī)格和退貨按照正確的重新開一張
但是發(fā)票上確實(shí)存在兩處錯(cuò)誤,規(guī)格錯(cuò)的地方在4月份4號(hào)發(fā)現(xiàn)已經(jīng)我們開紅字改過來了,然后改過來之后后發(fā)現(xiàn)3月對(duì)賬單有60個(gè)退貨的需要處理?現(xiàn)在又需要保證2月可以完整對(duì)賬,又要處理這60個(gè)退貨的?您知道怎么處理嗎?
這樣,也就是你紅沖的那個(gè)發(fā)票還是有錯(cuò)誤,你可以撤銷,填錯(cuò)的紅字增值稅專用發(fā)票信息表未上傳的,可直接在開票系統(tǒng)中作廢,無需到大廳處理。填錯(cuò)的紅字增值稅專用發(fā)票信息表已上傳成功的,應(yīng)憑紙質(zhì)的《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(加蓋公章)、情況說明(加蓋公章)及經(jīng)辦人身份證原件到辦稅服務(wù)廳辦理撤銷。
你回答的都不正確,我開的紅字不是開錯(cuò),也不是紅字信息表開錯(cuò)
我現(xiàn)在是開出紅字糾正那個(gè)規(guī)格的錯(cuò)誤后,不知道怎么處理那個(gè)退貨的,我要開票啊,本來退貨是要紅沖發(fā)票的,但是我因?yàn)榧m正規(guī)格這個(gè)錯(cuò)誤,已經(jīng)開過紅字了。我現(xiàn)在要怎么開票才能保證發(fā)票跟2月份,3月份對(duì)賬單的都對(duì)上,明白嗎?
你沒明白我都意思,你現(xiàn)在把那個(gè)紅沖的撤銷,然后開一張完全正確的
為什么要撤銷紅沖的發(fā)票,2月對(duì)賬單發(fā)出來的時(shí)候2月就已經(jīng)開了票,跨月后發(fā)現(xiàn)規(guī)格錯(cuò)了不是要紅沖發(fā)票嗎?那如果你的意思是說把那張紅沖的發(fā)票作廢,把紅字信息表撤回,重新開兩張紅字(分別紅沖掉規(guī)格錯(cuò)誤、退貨的)?但是對(duì)方財(cái)務(wù)沒有抵扣啊,不能產(chǎn)生一張藍(lán)字對(duì)應(yīng)兩張紅字發(fā)票的操作啊?那再如果你的意思是把新開的那藍(lán)字張正確規(guī)格作廢掉,直接抵消掉那60個(gè)退貨的,不開那60個(gè),那2月份對(duì)賬對(duì)的數(shù)量就不對(duì)了啊
你好,老師被你說糊涂了,不知道你說的什么意思了
是哪里不明白呢?
你把現(xiàn)在新開的發(fā)票也紅沖掉,再開一張正確的,這樣操作呢
新開的發(fā)票(當(dāng)月開的發(fā)票不用紅沖啊,作廢就可以了
你作廢,重新開一張正確的