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Q

老師,去年漏計(jì)提了一臺電腦,和一套辦公桌子,的折舊。今年怎么做賬務(wù)處理補(bǔ)計(jì)提呢?

2023-05-12 15:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-12 15:31

你好 是小準(zhǔn)則 的嗎?

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快賬用戶1894 追問 2023-05-12 16:32

我也不知道,我也不知道去哪看,公司原先用什么準(zhǔn)則。

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齊紅老師 解答 2023-05-12 16:33

那我就按小準(zhǔn)則給你處理,一般小企業(yè)都是小準(zhǔn)則。借未分配利潤貸累計(jì)折舊。

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快賬用戶1894 追問 2023-05-12 17:22

如果是一般企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則是要先從通過以前年多損益調(diào)整嗎?再從這轉(zhuǎn)入未分配利潤咯?

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快賬用戶1894 追問 2023-05-12 17:24

那我現(xiàn)在填報(bào)22年匯算清繳,本年累計(jì)折舊是去年實(shí)際扣除的填?稅法累計(jì)折舊按加上這兩張扣的填,這樣是可以調(diào)減利潤是吧?

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齊紅老師 解答 2023-05-12 17:28

是的,這樣過渡一下是對的,正確。

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快賬用戶1894 追問 2023-05-12 18:30

那我現(xiàn)在填報(bào)22年匯算清繳,本年累計(jì)折舊是去年實(shí)際扣除的填?稅法累計(jì)折舊按加上這兩張扣的填,這樣是可以調(diào)減利潤是吧?

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齊紅老師 解答 2023-05-12 18:35

是的,這樣處理是正確的。

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你好 是小準(zhǔn)則 的嗎?
2023-05-12
實(shí)際有購入,但是沒有做憑證。
2021-03-29
您好,依業(yè)務(wù)做的分錄(借:管理費(fèi)用等-折舊,貸:累計(jì)折舊),損益科目(管理費(fèi)用等-折舊)用以前年度損益調(diào)整(沒有這個(gè)科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時(shí)更正申報(bào)當(dāng)年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
2024-08-06
你好!正規(guī)的做法是需要補(bǔ)充計(jì)提。 借以前年度損益調(diào)整,貸累計(jì)折舊
2024-09-03
這個(gè)月計(jì)提完后,以后不再做任何處理,等待報(bào)廢清理
2023-03-28
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