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老師,今年,發(fā)現(xiàn)去年的固定資產(chǎn)入重了,也計(jì)提折舊了,多計(jì)提一個(gè)月,怎做賬務(wù)處理及分錄

2021-01-29 09:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-29 09:46

你好 沖銷重復(fù)入賬 借:相關(guān)科目,貸:固定資產(chǎn) 沖銷多計(jì)提的折舊 借:累計(jì)折舊,貸:以前年度損益調(diào)整等科目?

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快賬用戶8161 追問(wèn) 2021-01-29 10:10

金額不是很大,用以前年度損益調(diào)整是不是還得改報(bào)表呀

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齊紅老師 解答 2021-01-29 10:11

你好,是的,需要更正去年的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)?

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快賬用戶8161 追問(wèn) 2021-01-29 10:16

不改呢,怎么做

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齊紅老師 解答 2021-01-29 10:18

你好,之前有錯(cuò)誤,就必須更改才是的?

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快賬用戶8161 追問(wèn) 2021-01-29 10:23

我是說(shuō)不做以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目

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齊紅老師 解答 2021-01-29 10:25

你好,如果是跨年的損益事項(xiàng),就需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目核算的。

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快賬用戶8161 追問(wèn) 2021-01-29 10:35

沖費(fèi)用不行嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-29 10:36

你好,不可以的,跨年的損益事項(xiàng),不可以直接沖減費(fèi)用的?

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