你好,退稅勾選的發(fā)票,在增值稅申報(bào)表里的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次填寫就是了?
請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)退稅勾選之后,勾選稅額在增值稅申報(bào)表里有填報(bào)項(xiàng)嗎
退稅勾選的發(fā)票,在增值稅申報(bào)表里如何填寫?
退稅勾選用在增值稅申報(bào)表里填寫嗎?是不是申報(bào)表里沒(méi)有自動(dòng)出來(lái)的,就不用填寫?
退稅勾選用在增值稅申報(bào)表里填寫嗎?
請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)退稅勾選的發(fā)票中稅額要填寫增值稅納稅申報(bào)表嗎?如果需要填寫,在什么時(shí)間填寫?
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬(wàn),借方105萬(wàn),個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬(wàn),納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
那一欄? 應(yīng)該和正常的抵扣勾選不在同一個(gè)欄次吧?
你好,就是進(jìn)項(xiàng)稅額欄次 和正常的抵扣勾選,是在同一個(gè)欄次的?
退稅勾選的發(fā)票不是要退稅嗎? 不抵扣
你好,是退稅,但是前提要先抵扣才是啊?
又抵扣又退了稅,不是就重復(fù)了嗎?
你好,這個(gè)沒(méi)有重復(fù)的 退稅的話,前提也得先認(rèn)證了。
呃 為什么你們說(shuō)的不一樣
你好,退稅的話,前提也得先認(rèn)證了。 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
退稅勾選和認(rèn)證勾選只能選一個(gè)的
百度知道 退稅勾選認(rèn)證填增值稅申報(bào)表怎么填 36退稅勾選認(rèn)證填增值稅申報(bào)表怎么填答:一、抵扣勾選(含生產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)):進(jìn)項(xiàng)稅填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì),以下簡(jiǎn)稱"附表二")第2行"其中:本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣",相關(guān)信息可在附表二第2行自動(dòng)帶出.二、退稅勾選(只針對(duì)外貿(mào)企業(yè)):根據(jù)《出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅管理辦法》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第24號(hào)發(fā)布)第八條第一款"出口企業(yè)和其他單位購(gòu)進(jìn)出口貨物勞務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票,應(yīng)按規(guī)定辦理增值稅專用發(fā)票的認(rèn)證手續(xù).進(jìn)項(xiàng)稅額已計(jì)算抵扣的增值稅專用發(fā)票,不得在申報(bào)退(免)稅時(shí)提供".所以,外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)
你好,退稅的話,前提也得先認(rèn)證,之后才可以進(jìn)行退稅的申報(bào)啊
不是的老師,退稅勾選是退稅勾選, 抵扣勾選是抵扣認(rèn)證勾選, 兩者只能選其一
你好,退稅的就是做退稅勾選,也需要做勾選,而不是不做勾選啊
我之前就一直說(shuō)的是退稅勾選呀, 退稅勾選用在增值稅申報(bào)表填寫嗎?
你好,退稅勾選,需要在增值稅申報(bào)表填寫的?
我填寫不了,點(diǎn)不了 附表二的26—28行
你好,就是在? 附表二的本期認(rèn)證相符本期抵扣的欄次? 填寫?
不對(duì), 那是正常發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)抵扣在哪填寫,退稅發(fā)票勾選的在附表二的26—28行和35行
你好,請(qǐng)問(wèn)是哪里不對(duì)了呢?