借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款 280 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額) 280 借:管理費(fèi)用 — 280
小規(guī)模怎么做繳納稅控盤維護(hù)費(fèi)的分錄280元
每年交的稅盤維護(hù)費(fèi)280怎么做會(huì)計(jì)分錄
金稅盤、技術(shù)維護(hù)費(fèi)抵扣稅金,繳納時(shí)分錄怎么做,月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做
老師,技術(shù)維護(hù)費(fèi)280,抵減增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))280元借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)-280,那月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)),月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做?
老師開票盤每年繳納的280的維護(hù)費(fèi),分錄怎么做,月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么轉(zhuǎn)
一般納稅人開房租費(fèi)發(fā)票是幾個(gè)點(diǎn)
老師,私立幼兒園收取的取暖費(fèi),屬不屬于免稅收入
請(qǐng)問前期做錯(cuò)的賬進(jìn)入待處理財(cái)產(chǎn)損益,這個(gè)待處理財(cái)產(chǎn)損益以后該怎么處理?
如果預(yù)付賬款有貸方余額,做報(bào)表的時(shí)候可不可以把它加到應(yīng)付賬款項(xiàng)目中去?
請(qǐng)問老師我們公司是文化傳媒公司,和平臺(tái)簽訂合同屬于印花稅范圍嗎
個(gè)體工商戶的查賬征收可以申請(qǐng)轉(zhuǎn)核定征收嗎?
事業(yè)單位聘用人員沒有簽訂勞動(dòng)合同,后考到體制內(nèi)單位需要工齡,這邊事業(yè)單位可以從新補(bǔ)簽合同給離職考走員工補(bǔ)交社保么
老師,A公司代B公司買固定資產(chǎn),B公司付款的,給A公司開的票,現(xiàn)在B公司用著固定資產(chǎn)呢,那A公司怎么做會(huì)計(jì)科目
8月份出勤24天,26天滿勤,基本工資3000,8月按30天算,那應(yīng)發(fā)工資多少?
公司就做了一個(gè)人的工資,發(fā)放的時(shí)候直接用老板的其他應(yīng)付款,往來賬戶結(jié)算可以嗎
月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)時(shí)280怎么結(jié)轉(zhuǎn),貸方顯示出來這個(gè)科目
您好,同學(xué),和銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)無關(guān)的,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額),是這個(gè)科目
那月末結(jié)轉(zhuǎn)差額是增值稅,不管280那稅額就不對(duì)了
那要怎么弄
您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做的?
和老師寫的一樣
你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做的? 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 是不是這一個(gè)。 如果是的話, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 做這個(gè)。
恩恩好的
不客氣,請(qǐng)對(duì)我的回答做出評(píng)價(jià),謝謝