久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

金稅盤、技術維護費抵扣稅金,繳納時分錄怎么做,月末結轉怎么做

2021-09-09 16:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-09-09 16:20

借管理費用,辦公費貸銀行存款 需要全額抵扣,借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數, 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅減免稅款。

頭像
快賬用戶8343 追問 2021-09-09 16:23

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅減免稅款。,這個是什么意思

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-09 16:25

你好,結轉減免增值稅的意思。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
借管理費用,辦公費貸銀行存款 需要全額抵扣,借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數, 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅減免稅款。
2021-09-09
你好!借:管理費用-辦公費 貸:現(xiàn)金等 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸:管理費用-辦公費
2021-01-04
你好,如果是一般納稅人,抵扣的分錄是 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅額),貸:管理費用
2021-07-07
借管理費用貸銀行存款 需要抵扣的時候,借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數。
2020-12-03
借管理費用,貸銀行存款。
2021-07-07
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×