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老師開票盤每年繳納的280的維護費,分錄怎么做,月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么轉(zhuǎn)

2023-05-11 18:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-11 19:01

月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么轉(zhuǎn) 這個是指結(jié)轉(zhuǎn)損益 嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-11 19:17

交費時,借管理費用,貸銀行 抵扣 借應(yīng)交稅費,貸管理費用, 結(jié)轉(zhuǎn)損益 ,貸管理費用,貸本年利潤?

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 借:管理費用 280   貸:銀行存款 280   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅額) 280   借:管理費用 — 280
2023-05-11
月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么轉(zhuǎn) 這個是指結(jié)轉(zhuǎn)損益 嗎?
2023-05-11
借管理費用,辦公費貸銀行存款 需要全額抵扣,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù), 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款。
2021-09-09
可以抵扣的借管理費用貸銀行存款。
2021-06-02
你好,如果是一般納稅人 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2021-02-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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