待處理財(cái)產(chǎn)損益,可轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
待處理財(cái)產(chǎn)損益和資產(chǎn)處置損益這兩個科目怎么用
資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)不平衡,差額是待處理財(cái)產(chǎn)損益的金額,待處理財(cái)產(chǎn)損益有期初數(shù)在貸方請問怎么處理,這個是內(nèi)賬,原來憑證如下圖,我可以把待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目借方紅字。直接改為管理費(fèi)用借方紅字或借方本年利潤紅字嗎,用來避開這個待處理財(cái)產(chǎn)損益科目導(dǎo)致報(bào)表不平衡,可以嗎?是不是系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表公式?jīng)]有待處理財(cái)產(chǎn)損益計(jì)算。導(dǎo)致報(bào)表不平衡呢?
10、在企業(yè)進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查時,發(fā)現(xiàn)存貨盤虧,在報(bào)批前正確的賬務(wù)處理方法為()A借:庫存商品貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益B借:待處理財(cái)產(chǎn)損益貸:管理費(fèi)用C借:管理費(fèi)用貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益D借:待處理財(cái)產(chǎn)損益貸:庫存商品
3.借:待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理流動資產(chǎn)損益 6000 貸:原材料 6000 借:管理費(fèi)用(管理不善)6000 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理流動資產(chǎn)損益 6000 這個要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,請問下,因?yàn)橐郧肮臼秦?cái)務(wù)公司記賬,有些承兌都沒有及時下賬,導(dǎo)致現(xiàn)在待處理財(cái)產(chǎn)損益有余額,請問年底可以這樣做分錄嗎?借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:管理費(fèi)用待損費(fèi)
考稅務(wù)師需要學(xué)歷要求嗎
老師,小規(guī)模企業(yè)租廠房給一般納稅人企業(yè),是開幾個點(diǎn)的發(fā)票的呢?
老師 應(yīng)付職工薪酬錄明細(xì)賬什么科目
企業(yè)獲得的資產(chǎn)補(bǔ)償款如何做賬???需要繳稅嗎
假如每月都有一筆無票收入 借:其他應(yīng)收款 18 貸:其他業(yè)務(wù)收入 12 應(yīng)交稅費(fèi) 增 銷項(xiàng)6 應(yīng)交稅費(fèi) 增 轉(zhuǎn)出未交增值稅-6 應(yīng)交稅費(fèi) 增 轉(zhuǎn)出多交增值稅6 這個分錄對嗎?后續(xù)的分錄怎么做?
老師,明天下午面試一家公司做微短劇,短視頻拍攝的公司的全盤會計(jì)要注意哪些問題,比如會計(jì)分錄還有稅費(fèi)方面
@董老師在線么~其他老師暫時不回復(fù),謝謝~
購置固定資產(chǎn),款己付,驗(yàn)收合格達(dá)到使用狀態(tài),后期沒辦法取得發(fā)票,科目該怎么做
個人獨(dú)資企業(yè)變更投資人,根據(jù)此資產(chǎn)負(fù)債表股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議里的價格填多少合理呢?
你好老師。公司批發(fā)零售藥品,給46家門店送貨藥品,做賬每個品記賬太費(fèi)勁有什么好辦法嗎?老會計(jì)的記賬方法是不按品進(jìn)銷記賬,采購按供應(yīng)商記金額銷售按客戶門店。這種記賬方法可行嗎有沒有風(fēng)險(xiǎn),我應(yīng)該沿用老會計(jì)的方法還是按品記賬還是有什么其他好辦法?