你好,同學(xué),可以這個(gè)處理 或者貸方用未分配利潤(rùn)
您好老師,我公司是運(yùn)輸公司掛靠車(chē)輛只是收取管理費(fèi),現(xiàn)在要處置這些掛靠車(chē)輛,當(dāng)時(shí)車(chē)輛發(fā)票開(kāi)具我公司是30萬(wàn),現(xiàn)在處置10萬(wàn),我沒(méi)有用固定資產(chǎn)清理而是在開(kāi)具處置發(fā)票時(shí):借:銀行存款10貸待處理財(cái)產(chǎn)損益9,應(yīng)交稅費(fèi)1,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益,借:待處理財(cái)產(chǎn)損益9,貸:營(yíng)業(yè)外收入9可以嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)不平衡,差額是待處理財(cái)產(chǎn)損益的金額,待處理財(cái)產(chǎn)損益有期初數(shù)在貸方請(qǐng)問(wèn)怎么處理,這個(gè)是內(nèi)賬,原來(lái)憑證如下圖,我可以把待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目借方紅字。直接改為管理費(fèi)用借方紅字或借方本年利潤(rùn)紅字嗎,用來(lái)避開(kāi)這個(gè)待處理財(cái)產(chǎn)損益科目導(dǎo)致報(bào)表不平衡,可以嗎?是不是系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表公式?jīng)]有待處理財(cái)產(chǎn)損益計(jì)算。導(dǎo)致報(bào)表不平衡呢?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,餐飲店,收銀員備用金盤(pán)虧2000,其中公司承擔(dān)508,這508公司應(yīng)該怎么做分錄呢? 借:管理費(fèi)用-?二級(jí)科目 貸:庫(kù)存現(xiàn)金?/待處理財(cái)產(chǎn)財(cái)產(chǎn)損益?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,因?yàn)橐郧肮臼秦?cái)務(wù)公司記賬,有些承兌都沒(méi)有及時(shí)下賬,導(dǎo)致現(xiàn)在待處理財(cái)產(chǎn)損益有余額,請(qǐng)問(wèn)年底可以這樣做分錄嗎?借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:管理費(fèi)用待損費(fèi)
老師,我想問(wèn)問(wèn)我們公司現(xiàn)在賬上掛了12萬(wàn)多的現(xiàn)金,實(shí)際一分沒(méi)有,年末結(jié)賬了,我可以暫時(shí)掛在待處理財(cái)產(chǎn)損益科目里面嗎?明年再做相關(guān)處理嗎
老師,去年銷(xiāo)售給客戶的貨我們已經(jīng)開(kāi)發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)