你好,稍等,我看一下回復(fù)。
老師,對方開過來一張專用發(fā)票,我公司沒有抵扣,但是入了去年的賬了,現(xiàn)在需要對方紅沖重新開,我們需要給他退票嗎?
老師,我想問下,我們是購貨方,11月份對方開了張發(fā)票給我們,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆金額是我們多付了的,要退這筆費用,但是我已經(jīng)抵扣了,所以我開了張紅字信息表給他,發(fā)票也一起退還給他們了,讓他們沖紅,沖紅后讓他們把紅字發(fā)票給我,但是對方現(xiàn)在說紅字發(fā)票是不用給我們的,那我現(xiàn)在沒有發(fā)票,什么都沒有,我可以直接入賬沖紅原來的那張發(fā)票嗎?
老師,我們公司有一筆業(yè)務(wù),2021年就開票了,但業(yè)務(wù)員找不到專票,我就沒上賬,現(xiàn)在對方要錢,就讓他們重新開了一張票,把以前那張紅沖了,現(xiàn)在對方要要回以前的票,這個不合適吧?紅沖就不需要吧
供應(yīng)商2月開了一張發(fā)票,還沒等我們抵扣就跨月在3月初沖紅了,然后重新開了正數(shù)發(fā)票。被沖紅后,2月那張票就抵扣不了了就沒有入賬,3月的負(fù)數(shù)發(fā)票和重新開的正數(shù)發(fā)票就正常入賬報稅了,所以導(dǎo)致賬面就平不了賬,現(xiàn)在要求供應(yīng)商再開一張票過來平賬,對方不同意,說是他們一正一負(fù)沖了也重新開了,再開一張就是他們賬面平不了了,請問這種是怎么處理
老師你好,想問一下,就是23年對方開了一張跟21年的一個發(fā)票重復(fù)了,3月份開過來我們不懂重復(fù)也就抵扣了,現(xiàn)在對方紅沖了那張發(fā)票,現(xiàn)在讓我們開了一張紅字增值稅專用發(fā)票信息表給他們,開了紅字,我們要怎么處理,賬上個報稅都怎么處理,第一次沒有遇到過
營業(yè)賬薄印花稅怎么核算交納的
老師,咨詢一下,分公司注銷,未分配利潤怎么處理?
請問老師,我公司是建筑公司,有銷售材料的經(jīng)營范圍,砂石料能開么?
老師,銷售了個東西2050元,開票2050元,但是回款就回了2000元,剩下的50元最好不要了,怎么處理下
營業(yè)賬薄印花稅怎么核算交納的,25.1月忘了產(chǎn)生了370元滯納金怎么辦,會計自己付嗎?
老師。租賃里面的未擔(dān)保余值是什么意思?
營業(yè)賬薄印花稅怎么核算交納的,25.1月忘了產(chǎn)生了370元滯納金怎么辦,會計自己付嗎?
建筑行業(yè)應(yīng)確認(rèn)毛利和已確認(rèn)毛利通過哪個科目核算
老師您好,我想向您咨詢一個問題。就是我有一家代賬的主體,是一個非營利性組織。他已經(jīng)實繳了注冊資本,并且完成了驗資,那么在這種情況下,是不是就應(yīng)該認(rèn)定為實繳實收資本并且。要繳納印花稅呢,謝謝
老師,公司改名字了,電子稅務(wù)局怎么修改成最新的啊
你好,那你原來沒有做賬的,你要補(bǔ)上。然后現(xiàn)在針對這張發(fā)票可以開紅字發(fā)票。
您是銷售方,然后采購方讓您重新開票是嗎?如果對方發(fā)票丟了,您只給復(fù)印件就行。
我們是受票方
對方給我們公司提供了咨詢服務(wù),我們公司的對接人員收到票就不知道放到哪里了,財務(wù)就一直沒做賬,現(xiàn)在給對方付款才又讓對方開了一張票
你好,找銷售方給你一張發(fā)票復(fù)印件就可以了。
現(xiàn)在是銷售方已經(jīng)把原來的票紅沖了重新開具了發(fā)票,而且我們也給付款了。但對方要以前找不到的那張發(fā)票,我回復(fù)你已經(jīng)紅沖了,就不需要了,但對方就要
沒看明什么意思?就是說你丟的那張發(fā)票,對方銷售方還要這張發(fā)票是嗎?
對,是這個意思
這個寫一個丟失,說明給對方就行,不用退回。
未抵扣的專票被沖紅后需要收回原件嗎?
這個我不清楚
你好 是的收回的? 寫說明也行不退回