你好;? ? ?你退票給他就行了。 他自己開(kāi)紅字信息表開(kāi)紅字發(fā)票 紅沖??
材料商給我們寄了一張專(zhuān)票,我們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方需要我們退換,我們是開(kāi)紅字信息表,然后對(duì)方開(kāi)紅沖票,拿我們要把之前抵扣的票退換給他們嗎?
老師,對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)一張專(zhuān)用發(fā)票,我公司沒(méi)有抵扣,但是入了去年的賬了,現(xiàn)在需要對(duì)方紅沖重新開(kāi),我們需要給他退票嗎?
老師,我想問(wèn)下,我們是購(gòu)貨方,11月份對(duì)方開(kāi)了張發(fā)票給我們,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆金額是我們多付了的,要退這筆費(fèi)用,但是我已經(jīng)抵扣了,所以我開(kāi)了張紅字信息表給他,發(fā)票也一起退還給他們了,讓他們沖紅,沖紅后讓他們把紅字發(fā)票給我,但是對(duì)方現(xiàn)在說(shuō)紅字發(fā)票是不用給我們的,那我現(xiàn)在沒(méi)有發(fā)票,什么都沒(méi)有,我可以直接入賬沖紅原來(lái)的那張發(fā)票嗎?
老師,我們公司有一筆業(yè)務(wù),2021年就開(kāi)票了,但業(yè)務(wù)員找不到專(zhuān)票,我就沒(méi)上賬,現(xiàn)在對(duì)方要錢(qián),就讓他們重新開(kāi)了一張票,把以前那張紅沖了,現(xiàn)在對(duì)方要要回以前的票,這個(gè)不合適吧?紅沖就不需要吧
老師你好,想問(wèn)一下,就是23年對(duì)方開(kāi)了一張跟21年的一個(gè)發(fā)票重復(fù)了,3月份開(kāi)過(guò)來(lái)我們不懂重復(fù)也就抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方紅沖了那張發(fā)票,現(xiàn)在讓我們開(kāi)了一張紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表給他們,開(kāi)了紅字,我們要怎么處理,賬上個(gè)報(bào)稅都怎么處理,第一次沒(méi)有遇到過(guò)
4600一個(gè)月上班八天怎么算
A公司給公司打款B公司,B公司審批有誤又有打給A公司原路退回給A公司,A公司又打給B公司,B公司需要做兩筆收到款還是只提現(xiàn)一筆收款憑證
車(chē)間設(shè)備維修 其中購(gòu)買(mǎi)配件的錢(qián)和廠(chǎng)家來(lái)的維修工的費(fèi)用,餐費(fèi),住宿費(fèi)。通通都進(jìn)入車(chē)間設(shè)備的維修費(fèi)就行哈。
老師好,ETC充值后開(kāi)不了專(zhuān)票,后續(xù)進(jìn)項(xiàng)抵扣按照消費(fèi)的普票計(jì)算抵扣還是匯總開(kāi)具專(zhuān)票才能抵扣
你好,老師,我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則建筑業(yè),平時(shí)有異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅,季度申報(bào)企業(yè)所得稅有抵減,現(xiàn)在申報(bào)24年所得稅匯算清繳,現(xiàn)在應(yīng)繳納的稅大于已預(yù)繳的企業(yè)所得稅,還補(bǔ)了一部分稅,匯算時(shí)候又抵減一部分預(yù)繳的,這部分怎么做分錄,沖減預(yù)繳所得稅
老師請(qǐng)問(wèn),建筑勞務(wù)公司開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票是開(kāi)專(zhuān)票好還是普票好
老師,水利基金是什么費(fèi)?
老師好,稅務(wù)局不讓填未開(kāi)票收入,公司把票開(kāi)給個(gè)人,怎么查詢(xún)公司有沒(méi)有使用自己的身份證開(kāi)票?如果開(kāi)給我,對(duì)我有什么影響?
賬上有76萬(wàn)未分配利潤(rùn),還有購(gòu)進(jìn)的50萬(wàn)的酒,這個(gè)酒要做業(yè)務(wù)招待費(fèi)用掉還是掛無(wú)票收入,比較好,主要酒太多了,公司經(jīng)營(yíng)的也不少酒類(lèi)
你好,請(qǐng)問(wèn)老師,我的繼續(xù)教育2025年沒(méi)有,可以報(bào)考中級(jí)嗎,我繼續(xù)教育是2021.2022.2023.2024,是不是不可以報(bào)呀,現(xiàn)在繼續(xù)教育2025年還來(lái)的及嗎,7月2日就報(bào)名截止了