你好,不影響當(dāng)年的匯算清繳。
申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)時(shí)以前年度損益調(diào)整填在哪里?所得稅匯算清繳怎么填
所得稅匯算清繳時(shí),以前年度損益調(diào)整填哪里?
老師您好,所得稅匯算時(shí),以前年度損益調(diào)整應(yīng)該填在哪個(gè)表里?
老師你好,請問:“以前年度損益調(diào)整”在企業(yè)所得稅匯繳的時(shí)候填在哪里呀?
以前年度損益調(diào)整,所得稅匯算時(shí),填到哪個(gè)表里去,哪一行
老師我們公司是提供賽事服務(wù)的,這個(gè)活動(dòng)在外省,需要在外省預(yù)交稅款嗎?
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
現(xiàn)在要報(bào)2022年的所得稅匯算,不影響當(dāng)年的,意思是不影響2022年的?
對(duì)的,同學(xué),是這樣的
那影響哪年的?
同學(xué),以前年度損益本來就不用在利潤表上,
現(xiàn)在要做所得稅匯算呀,就想問以前年度損益應(yīng)該填在哪個(gè)表的哪里,沒說要填在利潤表上啊
以前年度損益不填匯算清繳
確定?那填在哪?
不用填,不在匯算清繳的表上顯示
以前年度損益調(diào)整,本科目核算企業(yè)本年度發(fā)生的調(diào)整以前年度損益的事項(xiàng)以及本年度發(fā)現(xiàn)的重要前期差錯(cuò)更正涉及調(diào)整以前年度損益的事項(xiàng)。以前年度損益調(diào)整不影響所得稅年度匯算清繳中的填寫。只調(diào)整報(bào)告年度會(huì)計(jì)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目的數(shù)字和本年度會(huì)計(jì)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目的年初數(shù)。