對(duì)的,是的,是這么做的。
老師;我上期有留底稅378.40,但這月我想交點(diǎn)稅,不去底扣上月的留底稅,然后在應(yīng)納稅額0這里寫(xiě)上這個(gè)月的相差稅,,竽于就是這個(gè)月交增值稅78.01元,可以嗎
老師,新申報(bào)表 增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(五)中的 可用于扣除的增值稅留底退稅額使用情況 當(dāng)期新增可用于扣除的留底退稅額、上期結(jié)存可用于扣除的留底退稅、結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留底退稅 都必須要填嗎?
老師,我公司上個(gè)月計(jì)算的應(yīng)交增值稅5萬(wàn),附加稅6000元,之前申請(qǐng)了增值稅留抵退稅2萬(wàn),這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn),附加稅的金額扣除了留抵增值稅基礎(chǔ)上計(jì)算的附加稅金額,留抵退稅不是只影響增值稅嗎,對(duì)附加稅也要退嗎?
你好老師!4月份留抵退稅了,在附表二(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第22欄上期留抵退稅額退稅欄填寫(xiě)了留抵退稅金額,為什么附表五可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況中,上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額是退回來(lái)金額,結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額也是退回來(lái)的金額,請(qǐng)問(wèn)老師這種情況對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我上月做了增值稅留底退稅,這個(gè)月銷項(xiàng)沒(méi)有大于上月退稅額,不是不用繳納附加稅嗎?但是我的附表5,沒(méi)有生成上月留底退稅的信息,數(shù)據(jù)欄是灰色的,這個(gè)怎么填?是我前面報(bào)表填錯(cuò)了嗎?
24年的一筆收入忘記記了,匯算清繳還沒(méi)有做,我應(yīng)該怎么辦?
老師,24年中國(guó)人民銀行同期貸款利率是多少
企業(yè)所得稅申報(bào) 本年累計(jì)預(yù)繳稅要不要沖成本
老師,2023年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬(wàn),24年匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表33行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金賬載金額列以正數(shù)填列還是以負(fù)數(shù)填列?2024年又補(bǔ)提了10萬(wàn),那25年匯算33行只填10萬(wàn)是嗎?
玻璃瓶生產(chǎn)制造業(yè),請(qǐng)問(wèn)怎么核算每天的產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn),還有怎么核算每只瓶子的成本單價(jià)
我在試用期被辭退他要給我補(bǔ)償
占有改定先賣后回租,張某5月10日出售時(shí)所有權(quán)不是在錢(qián)某手里了嗎?這個(gè)題目為什么選B,不是A
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),需要寫(xiě)分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“當(dāng)年境內(nèi)所得額?!睘槭裁春屠麧?rùn)表中的利潤(rùn)總額不是一個(gè)數(shù),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來(lái)的?
你好,老師,我這里兩個(gè)不一致怎么改啊
老師,是這個(gè)圖片,您看一下
你好,剩余的是178.42 這個(gè)月不需要繳納,因?yàn)槟愕倪M(jìn)項(xiàng)留底退回來(lái)的金額大于你本月需要繳納的增值稅。
就是說(shuō),增值稅留底退稅可以抵扣下月的增值稅額為依據(jù)的附加稅,增值稅額沒(méi)有了附加稅就為0了,余下的下月抵扣,這樣理解對(duì)嗎?老師
對(duì)的,是的,是這么做的。
謝謝老師指導(dǎo)。老師,還有一般納稅人月收入不超10萬(wàn)的,免水利基金和教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加,對(duì)嗎?老師
對(duì)的,是的,是這么做的。