您好,同學(xué),您的問(wèn)題是?

請(qǐng)問(wèn)老師免抵退稅額、當(dāng)期留底稅額、當(dāng)期應(yīng)退稅額、當(dāng)期免抵稅額,各是啥意思呢
免抵退稅申報(bào),免抵退稅額大于期末留抵稅額,產(chǎn)生了免抵稅額,免抵稅額對(duì)應(yīng)的材料進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出么?不能抵扣么?
免抵退稅,免抵退稅額?期末留抵退稅額?應(yīng)退稅額?免抵稅額?
老師:免抵退稅額合計(jì)787323.21,期末留抵稅額0,應(yīng)退稅額0,免低稅額787323.21元,是不是要按免低稅額這個(gè)金額交附加稅?
當(dāng)期間免抵稅額是什么意思,在申報(bào)表上怎么體現(xiàn)的? ① 如當(dāng)期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額,則 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額 當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額 ② 如當(dāng)期期末留抵稅額>當(dāng)期免抵退稅額,則 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額 當(dāng)期免抵稅額=0
我公司目前未分配利潤(rùn)是四百萬(wàn),注冊(cè)資金100萬(wàn),一個(gè)自然人股東,想要給股東分紅100萬(wàn),這個(gè)需要怎么操作呢?
老師,你好,今年由于加計(jì)抵減晚了,5、6月份增值稅交好之后7月份才享受,,然后5、6月增值稅報(bào)表重新更正申報(bào),多交的稅到8月份才退回,8月收到享受5、6月加計(jì)抵減退回23383.32元,其中退回多交增值稅22269.84,城建稅556.74,教育費(fèi)附加334.04,地方教育費(fèi)附加222.7,該怎么做賬務(wù)處理
老師,24年工商年報(bào)現(xiàn)在還能做更改么?想修改員工人數(shù)!
老師,之前折舊錯(cuò)誤,是不是直接調(diào)整直接折舊金額?
公司做的可行性研究報(bào)告的費(fèi)用計(jì)入什么科目
供應(yīng)商發(fā)給我們的貨,因有質(zhì)量問(wèn)題,賠給我們的錢(qián)做什么科目,
老師,我們是做財(cái)稅服務(wù)公司,對(duì)方給我們開(kāi)的普票5000元是培訓(xùn)費(fèi),是這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)記到哪個(gè)科目?
公司的一處民宿,僅僅民宿要被他人投資,收到他人對(duì)民宿的投資款,分錄怎么做
上個(gè)月的發(fā)票還能作廢嗎
電腦公司開(kāi)業(yè)后8月份買(mǎi)的,10月份發(fā)票才開(kāi)進(jìn)來(lái),按10月份開(kāi)始入賬嗎


免抵退稅額是出口額*出口退稅率。 期末留抵退稅額是進(jìn)銷(xiāo)抵減銷(xiāo)項(xiàng)后進(jìn)銷(xiāo)大于銷(xiāo)項(xiàng)余額為期末留抵退稅額。 應(yīng)退稅額是免抵退稅額與期末留抵退稅額兩者取小數(shù),金額小的為應(yīng)退稅額。 免抵稅額是免抵退稅額減掉應(yīng)退稅額后的余額 是這樣理解嗎?
你好,是這么理解的哈
免抵稅額是免了什么?抵了什么?
你好,免抵稅額是要交附加稅的,不免什么