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老師:免抵退稅額合計(jì)787323.21,期末留抵稅額0,應(yīng)退稅額0,免低稅額787323.21元,是不是要按免低稅額這個(gè)金額交附加稅?

2024-01-10 09:41
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-10 09:48

根據(jù)規(guī)定,當(dāng)期免抵稅額是要交附加稅的。因?yàn)槊獾侄愵~是當(dāng)期增值稅應(yīng)納稅額中用于抵減出口貨物的應(yīng)退增值稅稅額后的余額,也就是說,免抵稅額實(shí)際上是納稅人已經(jīng)繳納的稅款。因此,免抵稅額應(yīng)該作為附加稅的計(jì)稅依據(jù)。 所以,對(duì)于本題來說,因?yàn)槊獾侄愵~為787323.21元,所以需要按照這個(gè)金額交納附加稅。

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根據(jù)規(guī)定,當(dāng)期免抵稅額是要交附加稅的。因?yàn)槊獾侄愵~是當(dāng)期增值稅應(yīng)納稅額中用于抵減出口貨物的應(yīng)退增值稅稅額后的余額,也就是說,免抵稅額實(shí)際上是納稅人已經(jīng)繳納的稅款。因此,免抵稅額應(yīng)該作為附加稅的計(jì)稅依據(jù)。 所以,對(duì)于本題來說,因?yàn)槊獾侄愵~為787323.21元,所以需要按照這個(gè)金額交納附加稅。
2024-01-10
你好,同學(xué)。 1,理解對(duì)的 2,對(duì)的 3,你這里按計(jì)算應(yīng)該繳納附加稅計(jì)提就可以
2022-05-20
你好,免抵稅額是指企業(yè)的期末留抵稅額小于應(yīng)退稅額產(chǎn)生的余額,即企業(yè)留抵稅額不足以退還的金額。 免抵稅額在申報(bào)表上的體現(xiàn):當(dāng)期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額時(shí),當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額,當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額;當(dāng)期末留抵稅額>當(dāng)期免抵退稅額時(shí),當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額,當(dāng)期免抵稅額=0。 免抵稅額就是出口應(yīng)退稅額抵頂內(nèi)銷稅額的部分,這部分是不退稅的。從另一個(gè)角度考慮,假如這部分退稅,那么內(nèi)銷那部分就要交稅。這樣此部分不退,內(nèi)銷相應(yīng)的部分也不交,就兩相抵了。
2024-03-27
你好,這個(gè)是要交附加的稅.78622.4是免抵稅額.
2022-02-18
這個(gè)沒有強(qiáng)制要求。實(shí)際反應(yīng)公司業(yè)務(wù)就行。
2023-02-02
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