您好! 免抵稅額=免抵退稅額-應(yīng)退稅額
你好,免抵退稅不得免征和抵扣稅額25欄是不是征退差,征退差是不是對(duì)應(yīng)附表二第18欄免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
為什么不交增值稅,免抵稅額是90.6?免抵稅額應(yīng)該是抵應(yīng)納稅額的嘛
免抵稅額=免抵退稅額-應(yīng)退稅額 ,為什么要對(duì)免抵稅額這部分征收附加稅呢
進(jìn)料核銷(xiāo)的免抵退稅核銷(xiāo)表中的“應(yīng)調(diào)整免低退稅額-759173.48”應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額為0“ 免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅額當(dāng)期43050.21,進(jìn)料加工核銷(xiāo)應(yīng)調(diào)整免抵退稅額為-759173.48.結(jié)轉(zhuǎn)下期需沖減的免低退稅額為716123.27.應(yīng)退稅額跟免抵稅額都為0. 是不是可以理解為結(jié)轉(zhuǎn)下期需沖減的免低退稅額為剩余可以抵減免低退稅額的進(jìn)項(xiàng)?(意思就是不用再交免低稅額的附加稅,當(dāng)?shù)譁p完之后才要交? 需要做什么會(huì)計(jì)分類(lèi)?
這個(gè)免抵稅額為什么是0,不是倒擠應(yīng)納稅額和免抵退稅稅額差額嘛
老師別的單位的貸款,從咱公司走個(gè)往來(lái)賬,這種情況行不行
郭老師,所得稅表,比如季初,季末,這個(gè)從業(yè)人數(shù),第三季度,季初是7月人數(shù)還是第二季度數(shù),季末是9月,還是7.8.9的平均人數(shù)
公司跟個(gè)人簽訂勞務(wù)合同,約定稅后勞務(wù)費(fèi)為12000元,個(gè)稅由公司承擔(dān),請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅部分可以直接入成本嗎?
老師您好,季度企業(yè)所得稅繳納是按利潤(rùn)表中本年累計(jì)金額,還是按本季度利潤(rùn)繳納啊,之前都是虧損,這個(gè)月盈利了
老師,請(qǐng)問(wèn)電商零售商品使用什么成本核算方法?
老師好,充電樁那些變壓器什么的,入固定資產(chǎn)類(lèi)別屬于專(zhuān)用設(shè)備嗎?
老師,我個(gè)人代開(kāi)發(fā)票建筑服務(wù),其他建筑服務(wù),提示有風(fēng)險(xiǎn)是什么原因。
從棉農(nóng)處購(gòu)進(jìn)棉花的棉花,為啥按照10%抵扣進(jìn)項(xiàng),規(guī)定不是說(shuō)先按照9%,然后領(lǐng)用按照1%加計(jì)抵扣么
公司能給個(gè)人借錢(qián)(非公司職工)嗎
口腔診所增值稅免稅嗎?
那應(yīng)納稅額大于免抵退稅額的時(shí)候,差額沒(méi)有退回來(lái)的怎么處理呢
這個(gè)應(yīng)納稅額是納稅人當(dāng)前應(yīng)該交的增值稅嗎
您好!應(yīng)納稅額是考慮了不得抵扣進(jìn)項(xiàng)后的應(yīng)納稅額,只有是負(fù)數(shù)的時(shí)候才會(huì)有退稅,應(yīng)納稅額為正數(shù)時(shí),形成免抵稅額