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年度企業(yè)所得稅能為負(fù)數(shù)嗎,沒有收入,還是要調(diào)整為0

2023-05-11 07:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-11 07:31

您好 年度企業(yè)所得稅能為負(fù)數(shù)

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快賬用戶9602 追問 2023-05-11 07:32

沒有收入,只有支出也可以?

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快賬用戶9602 追問 2023-05-11 07:33

而且沒有交稅

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齊紅老師 解答 2023-05-11 08:22

沒有收入,只有支出也可以 是的

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快賬用戶9602 追問 2023-05-11 08:26

那為啥有些人說不可以

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齊紅老師 解答 2023-05-11 08:45

誰說的不可以?稅法沒有這樣規(guī)定啊 有的單位不正常經(jīng)營 有的年度沒有收入只有偶然發(fā)生的支出 負(fù)數(shù)很正常啊

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快賬用戶9602 追問 2023-05-11 08:48

那他們有些說要交稅了才能負(fù)數(shù)啊

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齊紅老師 解答 2023-05-11 08:54

要交稅了才能負(fù)數(shù)?請(qǐng)問到底是誰說的?

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快賬用戶9602 追問 2023-05-11 09:00

就是說前面企業(yè)所得稅交了才能是負(fù)的。

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快賬用戶9602 追問 2023-05-11 09:00

不然要改為0

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齊紅老師 解答 2023-05-11 09:37

沒有這樣的說法 請(qǐng)問是哪條稅法規(guī)定的面企業(yè)所得稅交了才能是負(fù)的

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快賬用戶9602 追問 2023-05-11 09:40

不曉得啊

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快賬用戶9602 追問 2023-05-11 09:41

那企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是負(fù)數(shù)是對(duì)的吧?表示企業(yè)支出

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齊紅老師 解答 2023-05-11 09:53

企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是負(fù)數(shù)是對(duì)的?表示企業(yè)支出

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快賬用戶9602 追問 2023-05-11 09:54

哦哦哦好的

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齊紅老師 解答 2023-05-11 09:55

嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問哈

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快賬用戶9602 追問 2023-05-11 10:02

那如果有收入,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表以前是負(fù)的,后面收入了,也不是全部彌補(bǔ)了,是不是也是負(fù)的?

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齊紅老師 解答 2023-05-11 10:05

對(duì)的 只要是虧損沒有彌補(bǔ)完 那就是負(fù)數(shù)

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快賬用戶9602 追問 2023-05-11 10:05

所以一直是支出,沒有收入他也是一直負(fù)數(shù)的咯?

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齊紅老師 解答 2023-05-11 10:09

對(duì)的?一直是支出,沒有收入他也是一直負(fù)數(shù)的

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快賬用戶9602 追問 2023-05-11 10:10

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-05-11 10:11

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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您好 年度企業(yè)所得稅能為負(fù)數(shù)
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2020-12-07
你好,其實(shí)這個(gè)沒有正數(shù)還是負(fù)數(shù),只是退稅的話。在貸方。
2024-04-12
您好,對(duì)于企業(yè)在開辦期間發(fā)生的與籌辦活動(dòng)有關(guān)的費(fèi)用,可以在開始經(jīng)營之日的當(dāng)年一次性扣除,也可以按照長期待攤費(fèi)用進(jìn)行稅務(wù)處理。但無論是哪種處理方式,這些費(fèi)用都是企業(yè)實(shí)際發(fā)生的與籌辦業(yè)務(wù)相關(guān)的合理支出,不需要為了將利潤調(diào)整到0而進(jìn)行不符合實(shí)際的調(diào)增
2025-04-07
你好,努力解答中,稍后回復(fù)你。
2025-05-01
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