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您好,老師,我們2021買了一臺設(shè)備一次性扣除了,我現(xiàn)在做匯算清繳的時候稅收折舊攤銷額那是不是應該填寫0嗎?為什么系統(tǒng)提醒0不行,應大于0?

2023-05-10 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-10 10:28

對的,是的,是這么做的。截圖你的申報表看一下。

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快賬用戶5289 追問 2023-05-10 10:32

老師,為什么發(fā)不了照片?

老師,為什么發(fā)不了照片?
老師,為什么發(fā)不了照片?
老師,為什么發(fā)不了照片?
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齊紅老師 解答 2023-05-10 10:33

一次折舊就不要再填寫了。

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齊紅老師 解答 2023-05-10 10:33

你只填寫上面的明細就可以了。

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快賬用戶5289 追問 2023-05-10 10:35

明白了,老師,謝謝您啦

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齊紅老師 解答 2023-05-10 10:35

不用客氣,工作愉快。

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對的,是的,是這么做的。截圖你的申報表看一下。
2023-05-10
你好,預繳的時候就可以填寫一次折舊。你預交輸入學要抵扣嗎?如果需要的話,你從第二季度開始申報就申填寫。
2024-01-09
您好,稅收金額填寫不含以前一次性扣除折舊和本期一次性扣除金額
2022-03-24
您好,不可以一次性扣除。一次性扣除限值單位價值是500萬元
2021-04-01
你好同學,如果本年沒有新增加的加速折舊固定資產(chǎn),就不需要填寫下面一次性扣除行次
2022-05-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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