您好,這樣做,借 營業(yè)外收入 貸 管理費用,這樣就可以
老師您好,我想咨詢一下社保養(yǎng)老單位部分繳納費率下降,現(xiàn)在稅局那邊退回了這部分的社保費入到什么科目?是做到營業(yè)外收入還是沖減管理費用-社保費?
老師,這個月養(yǎng)老金基數(shù)調(diào)整退1—8月的,繳費直接抵減了,這樣的話會計分錄怎么做,我平時做賬計提,借管理費用-社保,貸應付職工薪酬-社保,繳費借應付職工薪酬-社會保險單位,應付職工薪酬-社會保險個人,貸銀行存款,
你好,老師。想問一下,21年繳納社保的分錄金額錯了,22年應該如何調(diào)整分錄?21年分錄借:管理費用(單位社保)8540.86,借其他應收款個人社保2289.58,貸銀行存款。22年發(fā)現(xiàn)分錄單位社保費用是7285.41,21年多計提了,我22年應該如果修改分錄?
老師 就業(yè)局退回的失業(yè)保險 借銀行貸其他應付款 這個錢拿來沖減社保 但是去年沒用這個錢 現(xiàn)在在去年的賬上做一筆分錄沖減管理費 怎么做分錄哦
老師,我想問一下,去年社保養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整退社保費正常應該入借銀行,借負管理費用社保費 ,但是入到營業(yè)外收入了,沒有沖減管理費用,現(xiàn)在想調(diào)整怎么入賬
老師好,我們公司銷售設備后期供試劑,我們進價設備10萬,該設備賣給另一個公司5萬,但是后期該設備需要的耗材我們是有一點點利潤的,這種情況稅務是認可的吧?
老師,因為我們公司員工全國各地都有,工資公司發(fā)放,社保公積金就是喊其他公司代買的,他們就開票給我們服務費,那怎么做賬啊,比如員工工資1000,社保公積金合計2000,個人部分800,,公司發(fā)放工資8000,代買公司開票2000,怎么做分錄啊
請問一般納稅人之前開了2000專票給他,現(xiàn)在他要退款500,直接開-500的發(fā)票給他嗎。還是之前要作廢然后重新開
小規(guī)模,銷售233489.82,申報印花稅,填寫計稅依據(jù)是233489.82/1.01還是233489.82/1.03?
一個企業(yè)投資我們企業(yè),打錢到我們企業(yè)對公賬戶,我需要給他開票嗎?
我們一個勞務派遣的員工辭退了 ,需要支付賠償金,他的合同是跟勞務派遣簽訂的,想問一下這個是我們直接支付賠償金還是通過勞務派遣公司比較合適啊
老師,我們2023年有一筆其他應收款說是收不回來計入到營業(yè)外支出,2025年溝通后有說又可以收回了,我們?nèi)绾钨~務處理?計入什么科目?需要納稅調(diào)整哪一年的納稅申報表?請詳細回復 可以簡單的理解為我們這個款項又有可能收回了 所有要轉(zhuǎn)入其他應收款里面 2025年賬務處理 借方:其他應收款 貸方:以前年度損益調(diào)整 借方:以前年度損益調(diào)整 貸方:利潤分配 納稅調(diào)增是調(diào)整2023年的納稅申報表是么?還是2024年2025年?填寫在調(diào)整項目明細表“其他”
福利費是按工資的14%嗎
請問老師公司賣二手車需要交哪些稅呢?發(fā)票怎么開呢
請問,員工個人公益捐贈,能抵扣個稅嗎?申報工資時怎么填呀?例如工資8000元,捐了1320元,填附表總提醒不能超過樓除數(shù)0?不知道是哪里填錯了,還是別的原因?謝謝
老師要不要入以前年度損益呀
其實是不需要的這個
就沖今年的費用
嗯對是這個意思的,這樣可以操作
老師那我2022年匯算清繳這里用不用管呀
不用,因為咱們沖銷在了2023年
好的謝謝老師
沒事的哈,理解了就好