對(duì)的,是的,是這么做的。他是抵扣了200%。
請(qǐng)問(wèn)老師,制造業(yè)2022年匯算清繳,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例是多少
老師,高新技術(shù)企業(yè),研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,是在匯算清繳算加計(jì),比方我現(xiàn)在申報(bào)1季度的報(bào)表,研發(fā)需要加計(jì)扣除嗎
老師好,小微制造業(yè)高新企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用,在2022年度匯算清繳時(shí),加計(jì)扣除數(shù)是不是相當(dāng)于加計(jì)扣除200%?
老師,2022年企業(yè)所得稅匯算清繳,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是100%比例加計(jì)扣除嗎?軟件信息技術(shù)服務(wù)類型
在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)需要填2022年的科技型中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)老師去年科技型中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例是100%嗎
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
老師,如果是小微非制造業(yè)的高新企業(yè),研發(fā)費(fèi)用也可以疊加 加扣計(jì)除75%?
你好,屬于高新企業(yè)的也是100%。
那只要是高新企業(yè),研發(fā)費(fèi)用都可以按照實(shí)際發(fā)生額的200%的比例加計(jì)扣除,這樣理解對(duì)嗎?
是的,是的,是這么做的。