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老師,我所得稅匯算調(diào)增完彌補(bǔ)完以前虧損,最終應(yīng)納稅所得額是142.24元,我應(yīng)該交多少稅?怎么計(jì)算,匯算表里顯示繳稅35.56減免32繳稅3.56元,我不知道這是減免后稅率多少

老師,我所得稅匯算調(diào)增完彌補(bǔ)完以前虧損,最終應(yīng)納稅所得額是142.24元,我應(yīng)該交多少稅?怎么計(jì)算,匯算表里顯示繳稅35.56減免32繳稅3.56元,我不知道這是減免后稅率多少
2023-05-08 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-08 09:32

你好。3.56是你需要繳納的稅款, 減免的稅款是實(shí)際利潤(rùn)乘以22.5%的

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快賬用戶8840 追問(wèn) 2023-05-08 09:36

能不能用應(yīng)納稅所得額142.24元繳稅3.56元 給我一個(gè)計(jì)算過(guò)程?

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快賬用戶8840 追問(wèn) 2023-05-08 09:37

我不知道怎么計(jì)算出來(lái)的

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齊紅老師 解答 2023-05-08 09:41

你好。142.24乘以25%等于35.56 35.56-142.24乘以22.5%=3.56。

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齊紅老師 解答 2023-05-08 09:41

利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的稅率是2.5%的,直接用142.24乘以2.5%也可以的,等于3.56。

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快賬用戶8840 追問(wèn) 2023-05-08 09:45

我是不會(huì)計(jì)算所得稅優(yōu)惠政策說(shuō)的什么減按多少,按照多少交,這個(gè)計(jì)算過(guò)程我不會(huì),剛才老師計(jì)算的是減免計(jì)算出來(lái)結(jié)果,我就想看看政策說(shuō)的計(jì)算過(guò)程,我不知道怎么計(jì)算出來(lái)的,怕別人知道我不會(huì)算笑話我

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齊紅老師 解答 2023-05-08 09:47

100萬(wàn)以內(nèi)的稅率2.5%,這個(gè)政策知道嗎?你不知道的話,現(xiàn)在知道了吧,那減免的稅款不就等于25%減去2.5%。

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快賬用戶8840 追問(wèn) 2023-05-08 09:48

這個(gè)我知道,我就想知道政策說(shuō)的那個(gè)減按什么什么的計(jì)算過(guò)程

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齊紅老師 解答 2023-05-08 09:48

我上面給你寫(xiě)了哪一個(gè)還不明白。

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快賬用戶8840 追問(wèn) 2023-05-08 10:06

這個(gè)問(wèn)題我再快手找到了答案,你就沒(méi)明白我說(shuō)的計(jì)算過(guò)程是什么,快手介紹的很詳細(xì)

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齊紅老師 解答 2023-05-08 10:10

142.24乘以25%等于35.56 35.56-142.24乘以22.5%=3.56 利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的稅率是2.5%的,直接用142.24乘以2.5%也可以的,等于3.56 這個(gè)就是

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你好。3.56是你需要繳納的稅款, 減免的稅款是實(shí)際利潤(rùn)乘以22.5%的
2023-05-08
您好,需要填寫(xiě)填所得稅減免所得數(shù)。
2023-04-12
你好!你們現(xiàn)在是想退稅還是不退稅?正規(guī)的你應(yīng)該更正上一年度匯算清繳表也就是漏填寫(xiě)的那個(gè)年度
2023-10-25
您好,借以前年度損益調(diào)整,待轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅7000
2022-01-15
根據(jù)您提供的信息,您在去年的匯算清繳時(shí)未對(duì)某項(xiàng)成本進(jìn)行調(diào)整,而該成本在今年被稅局要求進(jìn)行調(diào)整。您在填寫(xiě)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí),可能影響了減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中的減免所得稅金額。 首先,您需要確認(rèn)去年該成本票不夠的原因以及是否符合稅法規(guī)定。如果該成本票確實(shí)符合稅法規(guī)定,且您在匯算清繳時(shí)未進(jìn)行調(diào)整,那么您需要按照稅局的要求進(jìn)行調(diào)整。 在填寫(xiě)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí),您需要根據(jù)調(diào)整的成本金額和適用稅率計(jì)算出應(yīng)調(diào)增的所得額,并填寫(xiě)在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中。然后,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)您填寫(xiě)的調(diào)整項(xiàng)目和金額計(jì)算出應(yīng)減免的所得稅金額。 根據(jù)您提供的信息,您計(jì)算出的減免所得稅金額與系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出的金額存在差異。這可能與您的企業(yè)所得稅率有關(guān)。在填寫(xiě)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí),系統(tǒng)會(huì)根據(jù)您的企業(yè)所得稅率計(jì)算出應(yīng)減免的所得稅金額。如果您的企業(yè)所得稅率發(fā)生變化,那么系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出的減免所得稅金額也會(huì)發(fā)生變化。 另外,如果您的企業(yè)利潤(rùn)總額超過(guò)100萬(wàn),可能也會(huì)對(duì)所得稅的計(jì)算產(chǎn)生影響。根據(jù)稅法規(guī)定,企業(yè)所得稅的稅率與利潤(rùn)總額有關(guān)。如果您的利潤(rùn)總額超過(guò)一定金額,適用的企業(yè)所得稅稅率可能會(huì)發(fā)生變化。因此,在計(jì)算所得稅時(shí)需要考慮利潤(rùn)總額的影響。 總之,您需要根據(jù)稅局的要求進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,并確認(rèn)調(diào)整的準(zhǔn)確性和適用性。同時(shí),您還需要關(guān)注企業(yè)所得稅稅率的變化和利潤(rùn)總額的影響,以確保您的企業(yè)能夠正確計(jì)算所得稅并符合稅法規(guī)定。
2023-10-23
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