您好,先在發(fā)票認證平臺認證,再抵扣

增值稅進項發(fā)票勾選不抵扣和勾選抵扣,是什么區(qū)別,待認證進項稅額是未認證的進項嗎?那未認證進項需要入賬嗎,留抵稅額是認證未抵扣的還是未認證未抵扣的也要算進去??
增值稅應(yīng)交增值稅待認證增值稅和待抵扣增值稅有什么不同,需要勾選發(fā)票嗎?報稅時要抵扣嗎
增值稅發(fā)票的認證和抵扣有什么區(qū)別?
增值稅發(fā)票該怎么抵扣和認證呀?抵扣和認證是兩個事嗎?有什么先后順序?
老師增值稅申報表的附表二里面的第三欄待抵扣進項稅額。認證相符的增值稅專用發(fā)票認證了,它是抵扣了嗎?認證和抵扣不是一個動作嗎?它上面寫的本期認證相符本期未申報抵扣是什么意思?
老師,今年的政府補助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費沒有分攤計入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至會多收運費,出口報關(guān)單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務(wù),我從2022年已經(jīng)開始補賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請老師們指點一下,謝謝
那我沒有認證直接抵扣了怎么辦啊
那你現(xiàn)在可以認證呀
也就是抵扣完了之后也可以認證是吧?
是的,可以的,晚一點點沒事的
后面要注意, 一般是先認證,再抵扣
是我昨天抵扣的
我明天在認證還來得及不
間隔了一兩天
會不會來不及了這下該怎么辦
隔了一兩天沒事,你現(xiàn)在認證吧
那如果光抵扣了沒認證會怎么樣?
申報的時候會比對通不過的
但是我申報的時候成功了,然后就是我現(xiàn)在還沒有交稅款。
對你沒影響就更好,你現(xiàn)在快認證
好呢 好呢
好的,祝你工作順利!
老師為啥要認證呀?是害怕有假的嗎?
這個是稅法規(guī)定的,也有你說的這種情況
老師現(xiàn)在補認證不了了,該怎么辦?
我現(xiàn)在還沒有交稅,只是申報成功了。
為什么認證不了?上面寫了什么?
你作廢申報表試下看能不能認證