同學(xué)您好,你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題
夠買(mǎi)方已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,銷(xiāo)售方根據(jù)購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具的紅字信息表開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票,要交給購(gòu)買(mǎi)方嗎
發(fā)票紅沖,購(gòu)買(mǎi)方取得專(zhuān)用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購(gòu)買(mǎi)方在增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)中填開(kāi)并上傳《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表》,然后是不是把信息表給到銷(xiāo)貨方,由銷(xiāo)售方開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票,再給到購(gòu)買(mǎi)方
購(gòu)買(mǎi)的采購(gòu)方系統(tǒng)的ca數(shù)字證書(shū)開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅么
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出購(gòu)買(mǎi)方處理,購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票及紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表。那開(kāi)出來(lái)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,紅字發(fā)票,紙質(zhì)的有三聯(lián)其中的抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)兒開(kāi)出紅字發(fā)票的,購(gòu)買(mǎi)方留著,那我留著的這兩個(gè)抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)記賬憑證的原始憑證方記賬聯(lián)兒抵扣聯(lián)放到藍(lán)字發(fā)票增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的專(zhuān)用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣聯(lián)一起放的嗎
老師。跟其他公司購(gòu)買(mǎi)的采礦權(quán),對(duì)方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,我可以進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?
老師你好!房地產(chǎn)與甲方簽訂合同,乙方支付的工程款,需要補(bǔ)簽什么合同,老師指導(dǎo)一下
老師,我上個(gè)月增值稅留抵了做了憑證, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額17570.02 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅8819.39 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額26389.41 這個(gè)月銷(xiāo)售之后超過(guò)了留抵?jǐn)?shù)交稅621.95,我這樣做憑證對(duì)不對(duì) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額9441.34 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9441.34
老師,你好!5月份對(duì)方開(kāi)了張專(zhuān)票,5月份抵扣了,但未入賬,7月份申請(qǐng)付款后并入賬,怎么賬務(wù)處理?分錄
老師,我的電腦做系統(tǒng)了,在電腦上做題,去哪里找
接收人行支付系統(tǒng)來(lái)賬掛賬,發(fā)起退匯的期限是多少
母子公司未分配利潤(rùn)都是負(fù)數(shù)的時(shí)候,進(jìn)行合并報(bào)表時(shí)內(nèi)部權(quán)益怎么做抵消分錄
制造面點(diǎn)企業(yè),制作的產(chǎn)品標(biāo)簽,包裝袋,需要入庫(kù)嗎?入庫(kù)的話(huà),憑證怎么做呢,如啥科目呢
老師,請(qǐng)問(wèn)去年11月的的通行費(fèi)發(fā)票,可以做賬到今年現(xiàn)在嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,建筑行業(yè)一般納稅人,收到設(shè)備租賃專(zhuān)用發(fā)票怎么做分錄
答案C選項(xiàng)怎么理解?