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老師,你好!5月份對方開了張專票,5月份抵扣了,但未入賬,7月份申請付款后并入賬,怎么賬務處理?分錄

2025-08-03 12:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-03 12:10

1.?補記5月抵扣: ? 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費—待認證進項稅額(或其他過渡科目) 2.?7月付款入賬: 借:成本/費用科目 應交稅費—待認證進項稅額(若需對沖) 貸:應付賬款 同時沖銷5月暫掛的進項稅科目(如涉及)。

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1.?補記5月抵扣: ? 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費—待認證進項稅額(或其他過渡科目) 2.?7月付款入賬: 借:成本/費用科目 應交稅費—待認證進項稅額(若需對沖) 貸:應付賬款 同時沖銷5月暫掛的進項稅科目(如涉及)。
2025-08-03
那么5月原分錄紅沖,然后重新正常做賬
2024-07-05
進項發(fā)票怎么能抵扣你的銷項
2022-07-13
您好同學,將這筆收入填寫在季報里。
2021-07-06
你好 作廢的不做 做正確的就可以 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
2020-09-28
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