你好是的,你說的是正確的
請問上個月開的增值稅專用發(fā)票,給了購貨方,購貨方還沒有認證抵扣,這個月我開出了紅字發(fā)票,那我的紅字發(fā)票是不是也要把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給購貨方?
老師,5月29日開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,今收到對方開具的6月21日銷賬負數(shù)發(fā)票,發(fā)票聯(lián)和之前開具的紅字信息表放一起放上個月的賬里,上個月進項稅轉(zhuǎn)出的原始憑證嗎?抵扣聯(lián)和上個月抵扣聯(lián)放在一起嗎?
開的增值稅專用發(fā)票,用三聯(lián) 銷售方記賬聯(lián) 這個銷售方留用做賬,其他的兩聯(lián)發(fā)票扣和抵扣聯(lián)是對購買方的對吧
①我們作為銷售方,記賬憑證后面粘貼的是增值稅專用發(fā)票記賬聯(lián)? ②那作為購買方,記賬憑證需要粘貼哪一聯(lián)? ③作為購買方,是根據(jù)增值稅專用發(fā)票的抵扣聯(lián)來填制記賬憑證?
收到的增值稅專用發(fā)票已抵扣,后因業(yè)務(wù)中止該發(fā)票又沖紅了,那收到紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)均放到進項稅轉(zhuǎn)出及沖紅藍字發(fā)票的憑證后面那嗎?
老師就是2021年購買設(shè)備沒有發(fā)票的,但是也沒有用白條入賬,也沒有記賬,現(xiàn)在可以用白條補記賬嗎?
老師麻煩問一下老板從單位借錢,我用他的工資歸還他的借款,每個月個稅我還得給他申報對吧
我0申報了顯示審核未通過怎么辦
這里為什么還要算一個(P/F,10%,1)
建筑公司小規(guī)模納稅人以前沒有業(yè)務(wù)現(xiàn)在企業(yè)所得稅年報怎么申報求講解謝謝
如果借未分配利潤10萬 貸:銀行存款 那這一筆月底用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎,
為什么個稅每月正常申報都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
網(wǎng)銀系統(tǒng)是不是五點會關(guān)賬?
銷售時有贈送,贈送的要申報增值稅嗎?
我公司是給車輛掛靠運輸?shù)?,公司以前年度的車輛購入沒有給我發(fā)票,我不知道有這個固定資產(chǎn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓了開來發(fā)票才發(fā)現(xiàn),賬上沒有無法做處置,現(xiàn)在要怎么辦?