不可以的,必須要做在上月才行
就是我上個(gè)月做了未開票收入申報(bào)并且已經(jīng)入賬了 入賬方式就是按正常的已開票收入來入賬寫分錄的 然后我這個(gè)月就開了票 那我這個(gè)月要做賬的話是忽略這些開票的數(shù)據(jù)嗎?
老師 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上個(gè)月抵扣了 但是沒有購入這個(gè)月要是用來做購入的話分錄該怎么寫呢
問下,就是我家上個(gè)月收到合作社開的免稅發(fā)票已經(jīng)做過進(jìn)項(xiàng)抵扣了,這個(gè)月收到合作社開來的部分紅沖上月的發(fā)票,我是正常做紅字的入庫分錄嗎,我這個(gè)月做做賬報(bào)稅會(huì)有影響嗎,我應(yīng)該怎么做啊,
老師,我12月有一張抵扣發(fā)票,當(dāng)時(shí)做賬是待抵扣進(jìn)項(xiàng),已經(jīng)入賬,但是沒有抵扣,這個(gè)月1月抵扣了,我要做什么分錄結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師,我上個(gè)月抵扣的發(fā)票沒有入賬,這個(gè)月入賬分錄正常寫嗎?
本月只有一個(gè)業(yè)務(wù),借應(yīng)收賬款10,貸主營業(yè)務(wù)收入8應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)2,那這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄什么
發(fā)票17000萬稅額多少
老師 請(qǐng)教下 ,應(yīng)付帳款貸方余額要沖銷掉這筆余額,借應(yīng)付貸哪個(gè)科目呢
老師,我們公司是私發(fā)零售門窗,客戶都是不固定的,需求也不一樣,一個(gè)客戶同時(shí)要門+窗,同時(shí)門和窗都是讓第三方廠家生產(chǎn),生氣周期不一樣,有的還跨月到貨!怎么確認(rèn)收入和成本?
預(yù)交稅款時(shí),一般計(jì)稅方法選是還是選否怎么區(qū)分
老師你好 現(xiàn)在是在電子稅務(wù)局里開票 航天信息開票軟件還要交費(fèi)嗎
固定資產(chǎn)原值119343.82元,已計(jì)提的折舊106632.04元,凈值12711.78元,現(xiàn)在報(bào)廢的話咋做賬。,報(bào)廢了拉廢品的給了我們300元,這筆賬全過程咋寫,麻煩老師寫一下
老師好,請(qǐng)問供應(yīng)商向我支付的折扣款,我們應(yīng)開什么項(xiàng)名名稱的發(fā)票給對(duì)方收款呢?
老師個(gè)人需要繳納工傷保險(xiǎn)嗎?是不是只有單位繳納單位部分哦?個(gè)人工資不扣繳工傷保險(xiǎn)吧?
出租不動(dòng)產(chǎn)免租期交增值稅嗎