同學(xué)你好,是上個(gè)月申報(bào)了進(jìn)項(xiàng),但是沒(méi)有做賬?
老師 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上個(gè)月抵扣了 但是沒(méi)有購(gòu)入這個(gè)月要是用來(lái)做購(gòu)入的話分錄該怎么寫(xiě)呢
老師,我收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有抵扣,我做了分錄計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),但是我這個(gè)月要交稅費(fèi)11000,但是這個(gè)沒(méi)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)做了分錄,導(dǎo)致應(yīng)該稅費(fèi)余額成了負(fù)數(shù),負(fù)6000多,這個(gè)怎么辦
老師,上個(gè)月收到發(fā)票但是沒(méi)有抵扣,我做了這個(gè)分錄,這個(gè)月抵扣了我該怎么做分錄
老師,我12月有一張抵扣發(fā)票,當(dāng)時(shí)做賬是待抵扣進(jìn)項(xiàng),已經(jīng)入賬,但是沒(méi)有抵扣,這個(gè)月1月抵扣了,我要做什么分錄結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證抵扣了了,這個(gè)月才入賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做,或者說(shuō),這個(gè)月把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣認(rèn)證了,但單子還在走流程,發(fā)票要下個(gè)月入賬,怎么做分錄。
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個(gè)地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時(shí)候說(shuō)增值稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票,銷項(xiàng)是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個(gè)金額在25年匯算時(shí)需要在匯算表里填寫(xiě)嗎?
請(qǐng)問(wèn)銷售家電享受政府補(bǔ)貼賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收-乄x(實(shí)收部分) 應(yīng)收-政府補(bǔ)貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應(yīng)收-xx(個(gè)人) 這樣對(duì)嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
是的 老師
同學(xué)你好,進(jìn)項(xiàng)也沒(méi)有做賬么?如果沒(méi)有做賬,本期 借,原材料等 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)付賬款等;
好的 謝謝老師
不客氣的,祝您 學(xué)習(xí)愉快;