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本月只有一個業(yè)務(wù),借應(yīng)收賬款10,貸主營業(yè)務(wù)收入8應(yīng)交增值稅銷項2,那這個月結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄什么

2025-09-16 14:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-16 14:50

同學(xué),你好
借:本年利潤8
貸:主營業(yè)務(wù)收入8

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齊紅老師 解答 2025-09-16 14:50

同學(xué),你好
借:主營業(yè)務(wù)收入8
貸:本年利潤8

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一樣的先計算,再結(jié)轉(zhuǎn) 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2025-09-03
7月份留底在哪個科目里面掛著?還有8月份沒有進項稅額。
2025-09-03
增值稅不需要交 申報銷售額-91000加25000 你的那個成本是不是需要紅沖
2020-09-15
你好! 思路是對的 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借主營業(yè)務(wù)收入1000 貸本年利潤1000
2020-12-03
一、第一問,月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)。 1、采購的分錄是: 借:庫存商品1000 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)130 貸:銀行存款1130 備注:就是說這個是采購的可以銷售的庫存商品,當(dāng)有收入時,才結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本。 二、第二個問題: 1、銷售收入的確認,分錄是: 借:銀行存款 1130 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)130 2、同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本800 貸:庫存商品800 三、結(jié)轉(zhuǎn)收入的分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)收入1000 貸:本年利潤1000
2020-12-03
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