同學(xué),你好
借:本年利潤8
貸:主營業(yè)務(wù)收入8
銷售合同10萬 本月開具2萬的發(fā)票 下個月再開具8萬的發(fā)票 本月是借:應(yīng)收賬款 2萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)2萬 那么剩下的8萬本月入賬么 本月要是入賬分錄是什么 還是下個也入賬呢?
本月開出去一張發(fā)票做的分錄為借應(yīng)收帳款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 那月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候也沒有收到款 那月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候分錄可以寫成借主營業(yè)務(wù)收入貸本年利潤嗎?
有,上個月按正常出口做分錄,退稅率13%;上個月分錄:借應(yīng)收賬款-A貸:主營收入-出囗借:主營成本-出口貸:庫存商品。這個月轉(zhuǎn)內(nèi)銷:分錄是1、借:主營收入-出口貸:主營收入-內(nèi)銷貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額2、借:主營成本-內(nèi)銷貸:主營成本-外銷(紅字)那進項稅額分錄是什么
7月分錄 1.借: 主營業(yè)務(wù)成本 416645.28 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進項稅額24998.72 應(yīng)付賬款441644 2.借:應(yīng)收賬款 374000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 352830.19 應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅 -銷項稅額 21169.81 8月分錄 1.借:應(yīng)收賬款 741326 貸:主營業(yè)務(wù)收入699364.15 應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅 -銷項稅額41,961.85 7月已結(jié)轉(zhuǎn),8月未結(jié)轉(zhuǎn),怎么做增值稅及附加稅的分錄
7月分錄 1.借: 主營業(yè)務(wù)成本 416645.28 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進項稅額24998.72 應(yīng)付賬款441644 2.借:應(yīng)收賬款 374000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 352830.19 應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅 -銷項稅額 21169.81 8月分錄 1.借:應(yīng)收賬款 741326 貸:主營業(yè)務(wù)收入699364.15 應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅 -銷項稅額41,961.85 7月已結(jié)轉(zhuǎn),8月未結(jié)轉(zhuǎn),怎么做增值稅及附加稅的分錄要對應(yīng)具體數(shù)字,謝謝
本月只有一個業(yè)務(wù),借應(yīng)收賬款10,貸主營業(yè)務(wù)收入8應(yīng)交增值稅銷項2,那這個月結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄什么
發(fā)票17000萬稅額多少
老師 請教下 ,應(yīng)付帳款貸方余額要沖銷掉這筆余額,借應(yīng)付貸哪個科目呢
老師,我們公司是私發(fā)零售門窗,客戶都是不固定的,需求也不一樣,一個客戶同時要門+窗,同時門和窗都是讓第三方廠家生產(chǎn),生氣周期不一樣,有的還跨月到貨!怎么確認收入和成本?
預(yù)交稅款時,一般計稅方法選是還是選否怎么區(qū)分
老師你好 現(xiàn)在是在電子稅務(wù)局里開票 航天信息開票軟件還要交費嗎
固定資產(chǎn)原值119343.82元,已計提的折舊106632.04元,凈值12711.78元,現(xiàn)在報廢的話咋做賬。,報廢了拉廢品的給了我們300元,這筆賬全過程咋寫,麻煩老師寫一下
老師好,請問供應(yīng)商向我支付的折扣款,我們應(yīng)開什么項名名稱的發(fā)票給對方收款呢?
老師個人需要繳納工傷保險嗎?是不是只有單位繳納單位部分哦?個人工資不扣繳工傷保險吧?
出租不動產(chǎn)免租期交增值稅嗎
同學(xué),你好
借:主營業(yè)務(wù)收入8
貸:本年利潤8