同學,你好
客戶確認收貨的時候,再確認收入
老師~我們是快遞公司,現(xiàn)在在客戶那里承包了個倉儲部門,現(xiàn)在要把倉儲部的收支費用做出來,這樣相當于倉儲部是一個公司~倉儲部那里出貨除了有我們快遞公司,還有和其他第三方快遞公司合作,每月對快遞費時,我們和客戶對賬是一個價,相當于收入,和第三方物流對賬是另一個價,相當于我們的成本,實際我們就是賺差價??墒堑阶约汗镜臅r候,對客戶就是那個價,好像成本收入都是一樣的金額,我一直跳不出這個圈,困惑著我,該怎么辦呢?
老師,我們是代賬公司的,交接過來一家個體戶,但是對方公司根本不看客戶發(fā)票直接做賬,所以我這手里堆積了客戶從1月到現(xiàn)在的發(fā)票,每個季度需要給客戶報經(jīng)營所得個稅,那個數(shù)自然也不準確了,我想問下這個個體戶經(jīng)營所得個稅季報不是預繳嗎,這個是不是沒有什么影響,等到匯算清繳時候就得嚴格按照開的發(fā)票確認一年的收入跟成本了?是不是這樣?那么如果這個個體戶都是從批發(fā)市場個人進貨沒有成本票,怎么辦
我現(xiàn)在的公司是茶葉加工,包裝,零售,批發(fā)這樣的一個公司,目前有本地有幾家門店,其他地方有辦事處或加盟店,經(jīng)銷商這樣,但是我們做賬系統(tǒng)是小軟件,這個系統(tǒng)不是側(cè)重填制憑證、基本賬務處理這塊,更多的是采購入庫,銷售出庫,生產(chǎn),應收應付這樣的,憑證都是自動生成,那憑證都老長了,看了頭暈,而且因為總共有21個門店/辦事處,每個月這些門店辦事處都有自己的資產(chǎn)負債表和利潤表,太多了,太麻煩了,我想用換金蝶做看看能不能所有門店,辦事處都只在一張報表上反應(ps:每個門店辦事處一般是老板占大部分股份,一部分股份是門店/辦事處負責人的,所以有時候會涉及分紅,門店/辦事處跟公司進貨,再銷售出去,進貨價不是產(chǎn)品的成本價,還有加一點毛利),這樣我要新建賬套的話要怎么建,門店/辦事處可以按部門來分嗎?公司和門店之間的關(guān)系是母公司和子公司這樣的關(guān)系嗎?
不是的,老師,是我描述沒有描述清楚。生產(chǎn)的C和D完成品其實是兩個一模一樣的完成品,之所以叫C和D是因為這個C和D是發(fā)給客戶可以用在生產(chǎn)不同的產(chǎn)品上的。我們公司現(xiàn)在就需要分開計算C和D分別用了多少原材料。工廠大批量生產(chǎn)的時候是不知道到底要生產(chǎn)多少C和D的,反正都是一個一模一樣的東西。就是領(lǐng)導需要我們財務這個環(huán)節(jié)分開核算C和D領(lǐng)用的原材料分別是多少,這樣要怎么拆分呢?
老師您好,我們是一家一般納稅人門窗制造廠,專門制作門和窗戶的,原材料都是采購的,也有專門的生產(chǎn)加工車間,玻璃也是采購的,有的時候?qū)Ψ叫枰覀兙桶巡AО惭b上在出售,老師,這種的我把一個月的賬做完后,我現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn),我不知道該結(jié)轉(zhuǎn)那些科目,應該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,麻煩您說下,謝謝老師
本月只有一個業(yè)務,借應收賬款10,貸主營業(yè)務收入8應交增值稅銷項2,那這個月結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄什么
發(fā)票17000萬稅額多少
老師 請教下 ,應付帳款貸方余額要沖銷掉這筆余額,借應付貸哪個科目呢
老師,我們公司是私發(fā)零售門窗,客戶都是不固定的,需求也不一樣,一個客戶同時要門+窗,同時門和窗都是讓第三方廠家生產(chǎn),生氣周期不一樣,有的還跨月到貨!怎么確認收入和成本?
預交稅款時,一般計稅方法選是還是選否怎么區(qū)分
老師你好 現(xiàn)在是在電子稅務局里開票 航天信息開票軟件還要交費嗎
固定資產(chǎn)原值119343.82元,已計提的折舊106632.04元,凈值12711.78元,現(xiàn)在報廢的話咋做賬。,報廢了拉廢品的給了我們300元,這筆賬全過程咋寫,麻煩老師寫一下
老師好,請問供應商向我支付的折扣款,我們應開什么項名名稱的發(fā)票給對方收款呢?
老師個人需要繳納工傷保險嗎?是不是只有單位繳納單位部分哦?個人工資不扣繳工傷保險吧?
出租不動產(chǎn)免租期交增值稅嗎