你好,可以選擇一次性扣除,也可以選擇不一次性扣除。會計(jì)上都是按照按月來折舊。
固定資產(chǎn)一次性折舊,所得稅怎么申報(bào)
固定資產(chǎn)一次性折舊,電子稅務(wù)局只需要填固定資產(chǎn)那個(gè)表就可以了嗎,企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)直接從利潤里減掉一次性折舊額就可以了嗎
所得稅申報(bào)做固定資產(chǎn)的打印機(jī),可以一次性折舊嗎?所得稅固定資產(chǎn)折舊表怎么填才能過?
季度所得稅申報(bào)表固定資產(chǎn)一次性折舊這個(gè)表怎么填
請教一下,我12月買了臺2千多的打印機(jī)入固定資產(chǎn),那我這次企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候這個(gè)固定資產(chǎn)可以一次性折舊填報(bào)嗎?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
所得稅的固定資產(chǎn)是根據(jù)你自己選擇的情況,然后來填寫數(shù)據(jù)的。
我選擇我13000多的打印機(jī),一次性折舊,可是那個(gè)表我不知道怎么填才能過
表上的原值就填寫固定資產(chǎn)賬上的余額。然后允許稅前扣除的就是你全部的,就是固定資產(chǎn),這個(gè)金額全部可以扣除。 本期折舊的金額就填寫賬上按月折舊的那個(gè)數(shù)據(jù)。
是個(gè)負(fù)數(shù),過不去呀
看著有風(fēng)險(xiǎn)提示過不去
你好,檢查一下您的原值是不是填寫有錯(cuò)誤?
我把原值改過程3669,他的提示就是電子設(shè)備的折舊年為三年
原值是13669元
你好,你把原值按照您賬上的原值填寫。然后您不是說選擇一次性扣除了嗎?就可以一次性扣除的。然后不有一個(gè)本年累計(jì)嗎?是你當(dāng)年折舊的金額。
我沒有填都沒有過,我發(fā)的圖一就是要填的數(shù)的要求,這個(gè)打印機(jī)的原值是否3669已折舊三個(gè)月了,這表里的數(shù)到底怎么填,才能一次性抵折舊
原值里填寫3669。 然后本年折舊就是你本年實(shí)際累計(jì)折舊貸方累計(jì)數(shù)。 稅收扣除的就是3669,因?yàn)槟氵x擇了一次性扣除。