對的,是的,是這么做的。
老師好,增值稅申報減免稅明細(xì)表中,這個月遞減了買稅控盤(480元)當(dāng)中的45元,,。請問在增值稅主表中應(yīng)該填在哪里????是第23行應(yīng)納稅額減征額嗎???
你好,老師,請問稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元,抵稅時,是不是填寫附表四本期發(fā)生額,實(shí)際抵減額和主表23行應(yīng)納稅額減征額,主表23是手動寫的嗎?
金稅盤服務(wù)費(fèi)減免稅,是先填表四,然后增值稅減免申報明細(xì)表,最后在主表的23行填寫嗎,主表沒有自動跳出來減免金額,手動填寫的可以嗎
增值稅納稅申報,其中金稅盤那個280可以那個減免的,填寫了稅額抵減情況表和增值稅減免稅申報明細(xì)表,這兩個表已經(jīng)填了,然后那它那個主表里不會帶出來數(shù)據(jù)嗎?,為什么主表里第23行,應(yīng)納稅額減征額這里數(shù)據(jù)沒有帶出來?一般來說系統(tǒng)會不會自己帶出來的?還是要手動填寫的?
請問一下就是280元的稅盤減免是不是要在附表四和增值稅減免明細(xì)表都要填的,然后在主表23行應(yīng)納稅額減征額這里手動填280
老師,同一所屬期的完稅憑證,可以多次申請開具的嗎
老師我們是總公司財(cái)務(wù)這邊,每月月初下面分公司把財(cái)務(wù)報表送到會計(jì)這,會計(jì)才結(jié)賬,不送來會計(jì)不敢結(jié)賬,這是什么原因老師
老師,這個題看答案也沒有看懂
老師:有家單位10年前有張進(jìn)項(xiàng)專票為虛開,已經(jīng)轉(zhuǎn)出繳稅了。最近稅務(wù)又給找出來說成本轉(zhuǎn)出沒有,我看成本沒有轉(zhuǎn)出,該怎么做賬?。?/p>
請問,D選項(xiàng)不是無償贈予嗎 是因?yàn)樵谝粋€集團(tuán)內(nèi)所以視為對乙公司員工的激勵嗎 如果不是一個集團(tuán)內(nèi),這種無償贈予的情況屬于股份支付嗎
請問老師,企業(yè)2024年付的租金100萬,已入成本,但對方到現(xiàn)在也沒給開發(fā)票,是不是匯算清繳前要調(diào)增,在哪個表里調(diào)
手工賬中固定資產(chǎn)明細(xì)帳需要做本月合計(jì)和本年累計(jì)嗎
沒有設(shè)置預(yù)付科目的企業(yè),發(fā)生預(yù)付貨款的情況,會計(jì)科目錄在哪個科目呀?
您好,我們是小規(guī)模納稅人,但物流公司開了增值稅1%的專用發(fā)票過來,是不是錯了
老師,稅務(wù)來查,拿走了24年真實(shí)收入2600萬明細(xì),我們24年實(shí)際申報1900萬,差了700萬,算是隱瞞收入,讓我們提供自查報告,該補(bǔ)的補(bǔ)交,請問老師,自查報告要怎么寫?一般納稅人,生產(chǎn)制造廠