你好,這個(gè)是實(shí)際的業(yè)務(wù)還是虛增的?當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的?
老師,我們?nèi)ツ昴甑讜汗懒艘还P成本,今年還沒(méi)有開(kāi)票,現(xiàn)在我一沖紅去年的暫估,報(bào)表的營(yíng)業(yè)成本是負(fù)數(shù),導(dǎo)致我的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是正數(shù),我需要怎么處理,才能夠使沖之前暫估不影響當(dāng)期的報(bào)表
老師,我去年暫估的80000元,現(xiàn)在5月份發(fā)票回來(lái)了70000,多暫估的這部分怎么處理呢,年報(bào)怎么報(bào)呢
之前單位單位暫估了成本,直接是借.主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款暫估,從2020年開(kāi)始到2022年,累積了暫估680多萬(wàn),大概就是每年暫估了200萬(wàn)樣子,現(xiàn)在想把之前的暫估都補(bǔ)上所得稅,因?yàn)?020年到2022年,所得稅還是有優(yōu)惠的,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在該怎么做呢,是不是要去更改以前年度的憑證還有報(bào)表,會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)。會(huì)不會(huì)涉及之前虛假申報(bào),
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020年賬上還有暫估成本,那現(xiàn)在要怎么處理呢?2022年的年報(bào)還沒(méi)有申報(bào),現(xiàn)在要申報(bào),那之前的這筆暫估怎么處理呢?
老師,以前年度暫估的成本之前年度匯算清繳也沒(méi)有調(diào)整,現(xiàn)在要申報(bào)2022年的年報(bào)要怎么處理,(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅是不是用利潤(rùn)*25%*20%來(lái)計(jì)算企業(yè)所得稅?
老師,當(dāng)時(shí)固定資產(chǎn)入賬35萬(wàn),累計(jì)折舊35萬(wàn),現(xiàn)在二手車銷售3萬(wàn),怎么入賬?借:其他應(yīng)收款-個(gè)人,貸資產(chǎn)處置損益
工商年報(bào)中累計(jì)已投入經(jīng)營(yíng)資金可以寫0嗎?實(shí)際也是沒(méi)有投入資金
高新企業(yè)財(cái)務(wù)人員責(zé)任及其分險(xiǎn),如何規(guī)避?
這是整體的題,跟我說(shuō)的一樣
題101,畫(huà)賬戶損益是30吧
工程公司 某項(xiàng)目上發(fā)生的管理費(fèi)用如辦公費(fèi)報(bào)銷費(fèi)一般是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是生產(chǎn)成本呢
國(guó)內(nèi)信用證的會(huì)計(jì)分錄?
個(gè)體戶報(bào)個(gè)人薪金所得稅嗎?
個(gè)體戶收到消息日?qǐng)?bào)表后會(huì)計(jì)咋做分錄?
算是虛增,當(dāng)時(shí)就直接做的接主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付暫估款
借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整匯算清繳,納稅調(diào)增。
月末借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
那要在22年賬上提現(xiàn)嗎?
做到今年就可以了
也就是說(shuō)我要在2022年做一筆分錄,然后年報(bào)的時(shí)候把這邊調(diào)增是吧。
對(duì)的,是的,是這么做的。