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個體戶收到消息日報(bào)表后會計(jì)咋做分錄?

2025-06-08 21:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-08 21:10

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-06-08 21:17

您好,收入類(如銷售): 借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(若需納稅)。 支出類(如采購、費(fèi)用): 借:庫存商品/管理費(fèi)用等 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款。 資金往來(如借款)收到借款:借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款—股東。 歸還借款:借其他應(yīng)付款—股東,貸現(xiàn)金。 固定資產(chǎn)購置:借固定資產(chǎn),貸銀行存款。 預(yù)收款:借銀行存款,貸預(yù)收賬款。

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你好,你先借銀行存款貸,預(yù)收賬款。 開發(fā)票的時(shí)候,借,預(yù)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
2024-03-14
一、計(jì)提工資,按員工的性質(zhì)入費(fèi)用,按應(yīng)發(fā)工資,計(jì)提(分配)工資,分錄是: 借:管理費(fèi)用——工資 借:銷售費(fèi)用——工資 借:生產(chǎn)成本——直接人工 借:研發(fā)費(fèi)用——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 二、發(fā)放工資,分錄是: 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——代扣個人社保 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 三、計(jì)提社保,只計(jì)提公司承擔(dān)的社保費(fèi)用,分錄是: 借:管理費(fèi)用——社保費(fèi) 借:銷售費(fèi)用——社保費(fèi) 借:生產(chǎn)成本——直接人工 借:研發(fā)費(fèi)用——社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 四、繳納社保費(fèi)時(shí)分錄是: 借:應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 借:其他應(yīng)收款——代扣個人社保 貸:銀行存款
2021-04-13
你好,借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入/其他收益
2024-06-13
前面的賬務(wù)處理是完全沒有問題的,銀行的利息一般都是統(tǒng)一在一年的時(shí)候開發(fā)票,你這個收到發(fā)票直接作為原來財(cái)務(wù)費(fèi)用的附件處理就可以了。
2023-01-12
你好,同學(xué),是的,做賬軟件有什么問題可以咨詢軟件那邊
2021-12-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

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