同學你好 這個暫估的沒收到發(fā)票沒調增嗎
老師好!我們一直都是按實際業(yè)務入賬,到了第四季度老板說年終利潤要做到15萬,但是我之前沒有暫估點費用入賬,第三季度應納稅所得額是45萬元,累計繳納了11萬多的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在要申報第四季,如果按利潤15萬元計算那就是會有退稅了,但是這樣會引起稅務稽查的注意,有很大風險。而且現(xiàn)現(xiàn)在全年的累計銷售額有498萬了。擔心會被認定為一般納稅人。因為是物業(yè)公司進項比較少,如果認定成一般納稅人稅負就高得多了。該怎么辦?
之前單位單位暫估了成本,直接是借.主營業(yè)務成本,貸:應付賬款暫估,從2020年開始到2022年,累積了暫估680多萬,大概就是每年暫估了200萬樣子,現(xiàn)在想把之前的暫估都補上所得稅,因為2020年到2022年,所得稅還是有優(yōu)惠的,請問我現(xiàn)在該怎么做呢,是不是要去更改以前年度的憑證還有報表,會不會有什么風險。會不會涉及之前虛假申報,
老師,這邊代賬公司,一家小規(guī)模是管理咨詢公司,沒有什么成本票,然后前會計去年暫估了一筆28萬的應付賬款,和一筆九萬多的管理費用,因為客戶只想交增值稅,不想交企業(yè)所得稅,所以就這樣做了。但是我現(xiàn)在要匯算清繳,他上年的四個季度全部是零申報,我匯算清繳怎么弄?還可以零申報嗎?
老師,有些國企也是賬務作假的???我剛來這家公司,之前會計跟我交接說是什么十四局的讓我們多開發(fā)票給她們,然后打款過來我們,我們取出來還給她們,因為我們這樣沒有成本票,企業(yè)所得稅很高,之前財務為了控制稅,暫估了很多的業(yè)務費在里面,現(xiàn)在都一直掛著67萬在貸方,但是如果不這樣做,企業(yè)之前老板都是業(yè)務往來的,說是國企也要掙錢,只是把手續(xù)補充完整的,那這個暫估貸方67萬交接給我,我也辦不了啊?我不可能后期去哪里給她找67萬的發(fā)票沖掉暫估吧?那就一直掛在上面?
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務,做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
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教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
沒有,一直沒有做任何處理?,F(xiàn)在想到利潤要調增680多萬,那要交100多萬的稅,然后我想了不對,因為680多萬暫估是累計的,分開來算每年利潤還是沒有超過300萬的?,F(xiàn)在就想如果把之前年份按實際繳納我應該怎么做呢。還是我就不要管它了,等以后查過來再說
你暫估的在暫估的次年匯算清繳之前沒來發(fā)票的話都要調增的
就是之前沒有做任何處理,現(xiàn)在需要怎么辦呢
這個需要調增繳稅才可以
2020年2021年這兩年已經(jīng)過了,怎么調增呢,我現(xiàn)在就想知道有什么好的解決方法,我問的第一個問題就說了我自己的看法,我的那個解決方法可以嗎,會設計一些什么問題
不可以 你這個辦法稅局查到了要交更多稅 納稅調整項目明細表調增
我的辦法是按實際繳納呀,你看下第一條我說的,怎么查到還要交更多的稅?現(xiàn)在不是已經(jīng)過了調增的時間么,2020和2021的匯算已經(jīng)結束了呀
過了調增時間你也要調增交所得稅
那在哪里調整呢?請老師說仔細一點,憑證報表要不要改
納稅調整項目明細表調增