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請問下:以前年度有一筆應(yīng)該計入營業(yè)費用的,但是計入了原材料,這一筆原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)時成本里了,相當(dāng)于成本多記了 營業(yè)費用少記了,總的虧損金額沒有變化?,F(xiàn)在賬面該怎么處理呢

2023-05-06 09:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-06 09:19

這個沒有影響損益,不用管了哈

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快賬用戶4485 追問 2023-05-06 09:25

還有一筆 錯誤的憑證,借:其他應(yīng)付款 貸 :營業(yè)費用 應(yīng)該沒有這筆憑證的 以前年度的怎么修改

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齊紅老師 解答 2023-05-06 09:29

借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)付款

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這個沒有影響損益,不用管了哈
2023-05-06
你好都用了就直接更正成本的科目?
2021-09-26
月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以了
2023-02-08
您好,把錯誤分錄紅字沖回,按正確業(yè)務(wù)重新做賬。若涉及以前年度損益科目,通過未分配利潤科目
2021-01-11
您好,按權(quán)責(zé)發(fā)生制,暫估入賬:借原材料 貸應(yīng)付賬款-暫估 運費:借原材料%2B進項 貸銀行存款
2025-02-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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