學員您好,是的,對的
清理了一個固定資產(chǎn)沒開發(fā)票,增值稅附表一里填了不開票收入,我做賬做到固定資產(chǎn)清理,現(xiàn)在報財務報表和所得稅,跳出來說營業(yè)收入和增值稅報表里的收入有差異,因為我做賬是固定資產(chǎn)清理,不是做到收入里,所以我報所得稅,是不是要把這個固定資產(chǎn)清理的收入,也加到營業(yè)收入里?但這樣的話,它又提示營業(yè)收入和財務報表里的不一樣了,因為財務報表是根據(jù)我做賬來的也是,營業(yè)收入沒有那個清理的金額
我開了一張銷售公司二手車的發(fā)票,現(xiàn)在申報增值稅加入銷售額里面了,但是固定資產(chǎn)處置不經(jīng)過收入科目,導致增值稅報表和利潤表對不上,是不是票開錯了?
老師你好,我們出售固定資產(chǎn)有資產(chǎn)處置損益,然后增值稅申報表自動帶出在銷售額里面。我想問的是所得稅申報表營業(yè)收入要不要加上這個出售固定資產(chǎn)開票的金額。不加的話,所得稅申報表營業(yè)收入和增值稅申報銷售額對不上
請問老師,銷售舊設備開了票,做固定資產(chǎn)清理沒有收益不做收入是吧?但是申報增值稅報表是不是加在銷售額里面了
增值稅申報表本年累計銷售額現(xiàn)在大于利潤表本年累計營業(yè)收入,因為本年度銷售了一輛二手車所以增值稅報表銷售額比利潤表收入高,兩個報表沒有問題吧?二手車銷售額沒有記在營業(yè)收入里邊按固定資產(chǎn)清理做的分錄,老師有問題嗎
甲公司張三借調(diào)到乙公司,張三工資500,社保單位部分100,由乙公司支付給甲公司,甲公司代繳代發(fā)。 甲公司賬務處理: 計提工資 借:其他應收款—乙公司 600 貸:應付職工薪酬—工資 500 —社保 100 繳社保 借:應付職工薪酬—社保(單位)100 其他應收款—個人 20 貸:銀行存款120 支付工資 借:應付職工薪酬—工資 500 貸:其他應收款—個人 20 銀行存款 480 乙公司向甲公司打款 借:銀行存款 600 貸:其他應收款—乙公司 600 這樣做,從財務,稅務角度都正確嗎
老師你好請問,純外貿(mào)企業(yè)出口退稅,首次退稅申請能在出口當月申請嗎?還是要等到次月申報完增值稅以后才能申請退稅。
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè),請問要給到客戶的清關資料有哪些?
老師股利支付這的資本結(jié)構(gòu)指的是資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益的變動嗎?
電子函件為什么需要繳納費用
應付賬款為負數(shù)怎么回事?資產(chǎn)負債表和利潤表有哪些勾稽關系啊?請賈蘋果老師回答,謝謝
老師,企業(yè)工商年報授權(quán)后跳出來的稅務數(shù)據(jù)不正確怎么辦?比如報2024年報,是以哪期報表數(shù)據(jù)填呢?
你好,銷售商品時,有一些是贈品,贈品是無償?shù)?,贈品是否需要視同銷售?分錄怎么做?
己退稅了,質(zhì)量問題補寄賠償備件按非零元報關,增值稅申報表怎么填寫
請問老師,采購部門需要提供什么給財務部門呢?配合財務具體哪些工作呢?
老師那這樣不是收入金額與銷售額不匹配了嗎?
是的沒錯, 是這樣的,但這個屬于納稅申報
哦謝謝老師
有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評價)。