你好; 意思是部分的成本是23年的業(yè)務(wù)嗎 ? 那你 之前多做的 紅沖即可 ; 借貸方不變; 金額負(fù)數(shù)紅沖?
建筑施工企業(yè),18年有筆運(yùn)輸費(fèi)120萬,重復(fù)記賬,記了兩次。當(dāng)時(shí)分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:工程施工,并且期末結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本在19年匯算清繳時(shí)候發(fā)現(xiàn)且做了納稅調(diào)整。請(qǐng)問,關(guān)于調(diào)整未分配利潤(rùn)的分錄怎么寫?
公司適用小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,2022年多計(jì)了一筆20萬的費(fèi)用,當(dāng)年也收到了發(fā)票,現(xiàn)在做匯算清繳把它調(diào)成2023年的費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄?
公司適用小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,2022年多計(jì)了一筆20萬的費(fèi)用,當(dāng)年也收到了發(fā)票,現(xiàn)在做匯算清繳把它調(diào)成2023年的費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄? 我做的分錄是:借:工程施工18萬,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)2萬,貸:銀行存款20萬。結(jié)轉(zhuǎn)成本:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本18萬,貸:工程施工 18萬。結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)
2023年1-12月份會(huì)計(jì)科目余額表工程施工借方余額是:421764,2023年6月份開工程款發(fā)票583940.93,會(huì)計(jì)分錄是這樣做的:借:應(yīng)收賬款-某某單位 583940.93,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入578159.33,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅5781.6. 6月付了這個(gè)工程一筆材料費(fèi):借:工程施工-材料費(fèi)100000,貸:應(yīng)付賬款-某某單位 100000,6月結(jié)轉(zhuǎn)了了這筆成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100000,貸:工程施工-材料費(fèi) 100000,2024年2月份共發(fā)生了這個(gè)項(xiàng)目的成本483882元,借:工程施工-材料費(fèi)483882,貸:銀行存款483882,2月未結(jié)轉(zhuǎn)了這筆成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本483882 貸:工程施工-某某項(xiàng)目-483882,同時(shí)做了一筆調(diào)整期初的工程施工借方余額:借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 421764,貸:工程施工421764,問這樣做的會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?能把期初的421764借方余額能沖平嗎?
內(nèi)賬只想要后面結(jié)轉(zhuǎn)完整分錄帶上金額,怎么結(jié)轉(zhuǎn)從工程結(jié)算、工程施工、成本收入和本年利潤(rùn)、利潤(rùn)分配、實(shí)際工程款100萬收入100萬工程施工-成本、工人工資、原材料合計(jì)50萬、管理費(fèi)用20萬、財(cái)務(wù)費(fèi)用是1萬.上面是這項(xiàng)工程全部完工金額老師:剛上面這個(gè)分錄答案已給。1、我們這個(gè)完工的工程是不是就用不到(工程施工)和(工程結(jié)算)這兩個(gè)科目了?2、轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配借:本年利潤(rùn)29萬貸:利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn)29萬對(duì)嗎?
先是忘記了安卓下載密碼,嘗試多種方法無效?后來又嘗試恢復(fù)出廠設(shè)備了,結(jié)果什么都沒有了,要激活碼,激活碼也忘記了?怎么辦
老師,四月份我們并網(wǎng)柜收到發(fā)票并做入庫(kù)分錄了,沒有銷售出去但是月底的時(shí)候這個(gè)并網(wǎng)柜結(jié)轉(zhuǎn)成本了,是不是不對(duì),現(xiàn)在該怎么改
添加辦稅人員,開票員,點(diǎn)擊確定后,出來的二維碼是法人掃碼嗎
老師,你好,新成立的公司半年了還沒有及時(shí)到稅務(wù)局辦理稅務(wù)登記,且已經(jīng)有資金流入銀行賬戶,這種情況現(xiàn)在辦理稅務(wù)登記會(huì)著罰款或者其他什么處罰嗎
老師,四月份我們并網(wǎng)柜收到發(fā)票并做入庫(kù)分錄了,沒有銷售出去但是月底的時(shí)候這個(gè)并網(wǎng)柜結(jié)轉(zhuǎn)成本了,是不是不對(duì),現(xiàn)在該怎么改
老師,發(fā)票既有貨款又有服務(wù)費(fèi),我轉(zhuǎn)賬是 時(shí)應(yīng)該怎么備注
老師,同一公司同時(shí)開展外貿(mào)出口和生產(chǎn)出口可以嗎?
材料供應(yīng)商給我們開13點(diǎn)專票收10點(diǎn),然后開普票的話就不收稅點(diǎn),我們是一般納稅人,怎么計(jì)算合適不合適
我們公司幫個(gè)體戶代銷,就是我們幫他賣掉1輛車,開了票給終瑞,錢進(jìn)我們公司然后扣除稅費(fèi)等返款給他,這種怎么做帳?
商務(wù)部沒有稅號(hào)發(fā)票可以開具嗎?
是的,成本是23年的,我要補(bǔ)交稅,怎么做?
你好;? ?補(bǔ)企業(yè)所得稅的話; 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅; 借?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅;貸銀行存款?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,怎么
你走利潤(rùn)分配去做; 比如? ??借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅; 借?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅;貸銀行存款?