同學(xué)你好 你調(diào)整的時候怎么寫的呢
建筑施工企業(yè),18年有筆運輸費120萬,重復(fù)記賬,記了兩次。當(dāng)時分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:工程施工,并且期末結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本在19年匯算清繳時候發(fā)現(xiàn)且做了納稅調(diào)整。請問,關(guān)于調(diào)整未分配利潤的分錄怎么寫?
公司適用小企業(yè)會計制度,2022年多計了一筆20萬的費用,當(dāng)年也收到了發(fā)票,現(xiàn)在做匯算清繳把它調(diào)成2023年的費用怎么做會計分錄? 我做的分錄是:借:工程施工18萬,應(yīng)交稅費-進項2萬,貸:銀行存款20萬。結(jié)轉(zhuǎn)成本:主營業(yè)務(wù)成本18萬,貸:工程施工 18萬。結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤
老師:周末愉快! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務(wù)費,發(fā)放時: 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費沒有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負債表上的應(yīng)付職工薪酬是負數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢?
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務(wù)費,發(fā)放時: 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費沒有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負債表上的應(yīng)付職工薪酬是負數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢?
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務(wù)費,發(fā)放時: 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費沒有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負債表上的應(yīng)付職工薪酬是負數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢?
請問什么時候異議登記
出口貨物支付的運費,是讓對方開具普票還是專票?
有限合伙人新加入某合伙企業(yè),該有限合伙人認(rèn)繳出資 30 萬元,實際繳付20 萬元。入伙前合伙企業(yè)欠債 40 萬元,有限合伙人入伙實繳 20 萬元后,合伙企業(yè)仍無力償還該40 萬債務(wù)。此時,有限合伙人需要承擔(dān)的責(zé)任是( )
老師,個人股東要100%轉(zhuǎn)讓股權(quán),公司有部分實繳,公司是虧損,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格是不是按照實繳部分平價轉(zhuǎn)讓嗎
老師您好,貿(mào)易公司出口產(chǎn)品,光伏支架,出扣意大利,這個查是不是可以退稅在哪里查啊
老師好,想問一下法人從公司拿走的錢,是需要在他拿走之后的一年內(nèi)還回,還是在每年的年底12月還回,否則算作分紅?
老師!七月份一個員工工資是9500元,他的社保個人部分是扣457.14,那個稅是按9500報還是按9500-457.14后報個稅呢?
老師員工體檢費,怎么做分錄呢?
老師好,我們公司業(yè)務(wù)調(diào)整,將公司運輸送貨業(yè)務(wù)承包給別人(包含公司名下車輛),對方到時給我公司開運輸服務(wù)發(fā)票,我們給對方開車輛租賃發(fā)票,這樣合理嗎
公司為退休工人補繳預(yù)付卡個人所得稅,按工資薪金還是勞務(wù)報酬申報呢?
我不會寫,我沒寫
你們是什么會計準(zhǔn)則
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
那你直接做在今年就行了,不用做以前年度損益調(diào)整
分錄怎么寫?
涉及未分配利潤我不會寫
借應(yīng)付賬款負數(shù) 貸工程施工負數(shù)
可以寫一筆涉及未分配利潤的分錄嗎
小企業(yè)會計準(zhǔn)則不涉及的
不是小企業(yè)準(zhǔn)則,我說錯了
你是沖減以前多做的工程施工對吧 那就是 借應(yīng)付 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
這樣,工程施工沒有被沖減掉呀
工程施工都是在借方的, 貸方以前年度損益調(diào)整就沖了
工程施工有數(shù)的話,最終還是要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。這個是不是有什么問題?不能一直放在工程施工里吧?
同學(xué)你好 這個最后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本就行了
那是不是等于,主營業(yè)務(wù)成本因此增加了?
你不是沖減嗎?沖減的話是減少了