同學(xué)你好 用利潤分配未分配利潤
我問個問題,2022年度企業(yè)沒有收入,但是業(yè)務(wù)招待費(fèi)用有10萬,到了2023年,匯算清繳時,如何調(diào)賬?會計分錄怎么做? 假設(shè)在2023年前也沒有收入,不涉及企業(yè)所得稅,如何做賬?
公司適用小企業(yè)會計制度,2022年多計了一筆20萬的費(fèi)用,當(dāng)年也收到了發(fā)票,現(xiàn)在做匯算清繳把它調(diào)成2023年的費(fèi)用怎么做會計分錄?
公司適用小企業(yè)會計制度,2022年多計了一筆20萬的費(fèi)用,當(dāng)年也收到了發(fā)票,現(xiàn)在做匯算清繳把它調(diào)成2023年的費(fèi)用怎么做會計分錄? 我做的分錄是:借:工程施工18萬,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項2萬,貸:銀行存款20萬。結(jié)轉(zhuǎn)成本:主營業(yè)務(wù)成本18萬,貸:工程施工 18萬。結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤
2022年多計提了費(fèi)用,2023年4月做了以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在2023年5月做2022年匯算清繳,匯算清繳需要調(diào)增嗎?還有一筆應(yīng)做成本的,做了費(fèi)用,也在2023年4月份做了以前年度損益調(diào)整。請問這筆費(fèi)用匯算清繳怎么調(diào)?如果要調(diào),2022年12月財務(wù)報表要調(diào)嗎
老師,2022年返回鐵路運(yùn)費(fèi),因費(fèi)用是2023年才收到的,會計做到了2023年,我上月接手,做2022年匯算清繳,這筆費(fèi)用要算2022年的嗎?返回的,哪費(fèi)用是不是要調(diào)減?老師,要怎么調(diào)?32萬?
老師好,請問第2問預(yù)計負(fù)債的金額怎么計算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費(fèi)單獨出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計入委外加工產(chǎn)品成本
不明白?我做的分錄是:借:工程施工18萬,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項2萬,貸:銀行存款20萬。結(jié)轉(zhuǎn)成本:主營業(yè)務(wù)成本18萬,貸:工程施工 18萬
同學(xué)你好 你不是要做跨年的嗎 跨年的應(yīng)該 借工程施工 貸利潤分配未分配利潤