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老師 我是個體工商戶 黑龍江的企業(yè) 現(xiàn)在需要更正申報 我的數(shù)據(jù)如下 開發(fā)票不含稅收入205503.78 稅額2280.73 無票收入194821.02 稅額1948.21 總的不含稅收入是400324.8 現(xiàn)在需要更正申報增值稅 請問我應(yīng)該這么弄

老師 我是個體工商戶  黑龍江的企業(yè)   現(xiàn)在需要更正申報   我的數(shù)據(jù)如下   開發(fā)票不含稅收入205503.78   稅額2280.73    無票收入194821.02  稅額1948.21    總的不含稅收入是400324.8   現(xiàn)在需要更正申報增值稅  請問我應(yīng)該這么弄
老師 我是個體工商戶  黑龍江的企業(yè)   現(xiàn)在需要更正申報   我的數(shù)據(jù)如下   開發(fā)票不含稅收入205503.78   稅額2280.73    無票收入194821.02  稅額1948.21    總的不含稅收入是400324.8   現(xiàn)在需要更正申報增值稅  請問我應(yīng)該這么弄
老師 我是個體工商戶  黑龍江的企業(yè)   現(xiàn)在需要更正申報   我的數(shù)據(jù)如下   開發(fā)票不含稅收入205503.78   稅額2280.73    無票收入194821.02  稅額1948.21    總的不含稅收入是400324.8   現(xiàn)在需要更正申報增值稅  請問我應(yīng)該這么弄
2023-05-05 18:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-05 18:39

您好 請問開票是普通發(fā)票 對么

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快賬用戶1709 追問 2023-05-05 18:39

都是普通發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-05-05 18:43

把8006.5填在主表的18欄 本期應(yīng)納稅額減征額欄次 實際繳納4003.25

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快賬用戶1709 追問 2023-05-05 18:46

老師我已經(jīng)按照你說的填寫完畢了 那第三個表 是附表二附加稅費表 應(yīng)該怎么填寫呢

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快賬用戶1709 追問 2023-05-05 19:13

老師 麻煩問一下 附加稅我要怎么申報呢

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齊紅老師 解答 2023-05-05 19:17

附表二附加稅費表只是計稅依據(jù)? 增值稅稅額欄次填4003.25 然后減半征收就好了

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快賬用戶1709 追問 2023-05-05 19:19

老師你說的然后減半征收就好了 我需要在填寫什么嗎 ?

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齊紅老師 解答 2023-05-05 19:19

您是在申報系統(tǒng)里面更正的 對嗎

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快賬用戶1709 追問 2023-05-05 19:20

是的 老師 我附加稅還需要怎么弄呢 我不是很清楚

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齊紅老師 解答 2023-05-05 19:36

就我說的地方填4003.25?系統(tǒng)里面會自動減半征收的

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快賬用戶1709 追問 2023-05-05 19:37

就是我不用再填寫了 是嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-05 19:39

是的 您填好后 截圖我看看

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快賬用戶1709 追問 2023-05-05 19:41

我進行稅款繳納 只顯示有增值稅沒有附加稅費稅款

我進行稅款繳納 只顯示有增值稅沒有附加稅費稅款
我進行稅款繳納 只顯示有增值稅沒有附加稅費稅款
我進行稅款繳納 只顯示有增值稅沒有附加稅費稅款
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齊紅老師 解答 2023-05-05 19:59

您附加稅的表格沒有填啊 附表二計稅依據(jù)下面? 增值稅稅額欄次填4003.25

頭像
快賬用戶1709 追問 2023-05-05 20:02

那里填不上數(shù)

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快賬用戶1709 追問 2023-05-05 20:03

記稅依據(jù)哪里只有 增值稅限額減免金額能寫數(shù) 是綠色的

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齊紅老師 解答 2023-05-05 20:04

主表里面可以填數(shù)據(jù)嗎? 不可以的話 要多刷新幾次 或者退出后再進入

頭像
快賬用戶1709 追問 2023-05-05 20:06

主表也填不上

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-05 20:09

那應(yīng)該是系統(tǒng)問題 這個數(shù)據(jù)應(yīng)該是系統(tǒng)自動帶入的 有的時候系統(tǒng)會有問題 要多刷新 或者明天進入后再看

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您好 請問開票是普通發(fā)票 對么
2023-05-05
你好你這個已經(jīng)有。49萬多了。這個不免稅了呀。
2023-04-27
你好 嚴(yán)謹(jǐn)點 需要更正 去稅務(wù)大廳修改
2021-01-16
你好,正確的稅率應(yīng)該是多少的?9%的嗎?
2022-02-22
若不符合退稅條件: 剔除退稅申報中對應(yīng)的金額。 若前期錯誤申報為可退稅收入,需更正增值稅申報表,按實際情況調(diào)整為免稅或應(yīng)稅收入并補繳稅款(若適用)。 若退稅資料錯誤或缺失: 補齊或更正退稅資料。 若增值稅申報有誤,需更正,按實際情況調(diào)整。 若因政策變動無法退稅: 根據(jù)新政策判斷收入應(yīng)作為免稅還是應(yīng)稅處理。 若前期申報錯誤,需更正增值稅申報表并按新政策處理(如補繳稅款)。建議與稅務(wù)機關(guān)溝通操作
2024-12-04
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