同學(xué)你好 這個(gè)收款 若賬戶開通跨境收款功能且交易合規(guī),通常可收款,但異常交易可能受限。 報(bào)關(guān) 業(yè)務(wù)真實(shí)、單證完備,可正常報(bào)關(guān),收款方式不影響。 退稅 理論可退,需提供合法憑證、證明業(yè)務(wù)真實(shí)及資金流匹配,無(wú)法證明或異??赡苡绊懮陥?bào)。建議咨詢海關(guān)、稅務(wù)及支付寶客服。
請(qǐng)問(wèn)老師,我們付了一筆美金給客戶,付完之后隔了幾天,對(duì)方說(shuō)他們賬戶是國(guó)內(nèi)美金賬戶,不能收外幣,請(qǐng)問(wèn)這筆款是會(huì)直接退回我們賬戶嗎?但現(xiàn)在我們還沒(méi)收到退回的這筆款,對(duì)方又收不到,那這筆款還是在銀行嗎?
已經(jīng)報(bào)關(guān)出口的業(yè)務(wù),因?yàn)閲?guó)外客戶無(wú)法支付美元,跨境人民幣公司無(wú)法收取,只能另外開通賬戶?,F(xiàn)想通過(guò)客戶境內(nèi)的公司給我們支付這筆跨境的貨款,這樣可行嗎?
老師,您好。收到國(guó)外客戶訂單、但貨物直接發(fā)給客戶在中國(guó)國(guó)內(nèi)的終端客戶,請(qǐng)問(wèn)這種方式合法嗎?財(cái)務(wù)上有問(wèn)題嗎? 1、下單和支付貨款:國(guó)外客戶(美金)→我們(人民幣)→國(guó)內(nèi)廠家 2、發(fā)票/invoice:國(guó)內(nèi)廠家(增值稅發(fā)票)→我們(INVOICE)→國(guó)外客戶 3、貨物路徑:國(guó)內(nèi)廠家→國(guó)內(nèi)客戶(不用辦理出口手續(xù))
我們有個(gè)客戶,國(guó)外的,然后去美元報(bào)價(jià),實(shí)際付款是由那個(gè)國(guó)內(nèi)公司支付,這樣付的錢和開的發(fā)票就有差異的這樣怎么做賬報(bào)稅是對(duì)方個(gè)人支付寶付的
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我們是物流公司,屬一般納稅人,然后我們公司開了很多免稅的發(fā)票,這些免稅的客戶他們公司是走國(guó)際貨的,我們只是幫他代運(yùn)到機(jī)場(chǎng),收到款也是這客戶付的款,沒(méi)有什么外幣支付記錄, 然后我們這邊需要和對(duì)方簽什么合同???
老師 答案算式里面的30%怎么來(lái)的? 【單選題】A卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)甲類卷煙和雪茄煙,2023年8月從C企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)購(gòu)進(jìn)已稅煙絲,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款20000元。當(dāng)月領(lǐng)用從C企業(yè)購(gòu)進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,銷售甲類卷煙5箱,取得不含稅銷售收入150000元;領(lǐng)用從C企業(yè)購(gòu)進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,銷售雪茄煙取得不含稅銷售收入80000元。A企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅(?。┰? A.109950 B.109200 C.113550 D.85950 ??『正確答案』A ??『答案解析』①領(lǐng)用購(gòu)進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,可以按生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量抵扣已納消費(fèi)稅。 ?、陬I(lǐng)用購(gòu)進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,不能抵扣已納消費(fèi)稅。此題坑點(diǎn)! ?、劬頍熓菑?fù)合計(jì)征消費(fèi)稅的,不要丟掉從量消費(fèi)稅的計(jì)算。 應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=150000×56%+5×150-20000×30%×60%+80000×36%=109950(元)。
有個(gè)保證金計(jì)入了廠房原值,計(jì)提了折舊 現(xiàn)在需要發(fā)現(xiàn)調(diào)出來(lái),之前計(jì)提的折舊需要調(diào)嗎
老師您好!短期投資取得的收益,短期投資有投資成本,有賣出總額,增值稅是按取得投資收益申報(bào)是需要按賣出的總額申報(bào)
已申報(bào)社保費(fèi),但未繳款,請(qǐng)問(wèn)如何做會(huì)計(jì)分錄?
收到的發(fā)票,項(xiàng)目名稱:印刷品*廣告制作,如何做賬
老師,我是因?yàn)橐暾?qǐng)國(guó)補(bǔ)資格,從個(gè)體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國(guó)補(bǔ)進(jìn)來(lái),但現(xiàn)在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,如果當(dāng)月我把銷項(xiàng)發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個(gè)月我就會(huì)需要繳納增值稅
老師好,如果賬上實(shí)收資本想做成0,從合規(guī)上來(lái)講有什么辦法操作嗎
老師,我是因?yàn)橐暾?qǐng)國(guó)補(bǔ)資格,從個(gè)體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國(guó)補(bǔ)進(jìn)來(lái),但現(xiàn)在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,如果當(dāng)月我把銷項(xiàng)發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個(gè)月我就會(huì)需要繳納增值稅
有四項(xiàng)成本費(fèi)用稅金列支,一家公司時(shí)用的餅圖呈現(xiàn),現(xiàn)在有多家公司,比如7家,做財(cái)務(wù)分析時(shí)怎么呈現(xiàn)這個(gè)四項(xiàng)的成本費(fèi)用稅金列支比較好呢
董老師好 繼續(xù)剛剛的問(wèn)題 謝謝!