你好你這個(gè)已經(jīng)有。49萬多了。這個(gè)不免稅了呀。
老師,我們是個(gè)體工商戶定額征收的,麻煩問下報(bào)稅的時(shí)候減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填嗎
您好,老師。我們公司是個(gè)體工商戶,今天第二季報(bào)增值稅報(bào)表,我們旅店開普票是免稅的,但超過45萬了 ,實(shí)際是46萬。我將46萬金額填在增值稅申報(bào)表主---其他免稅銷售額位置,我還用在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填什么數(shù)據(jù)嗎?
代開的發(fā)票退稅需要申報(bào)后才能退,我整體收入都是免稅的,請問我現(xiàn)在填申報(bào)表怎么填寫退稅金額,小微企業(yè)教育附加和地方教育附加是免稅的,我怎么填,
老師 我是個(gè)體工商戶 我開發(fā)票的金額是205503.78 無票收入是293239.48 我需要更正申報(bào),請問報(bào)稅時(shí)主表 減免明細(xì)表 和附表二都怎么申報(bào) 謝謝
老師 我是個(gè)體工商戶 黑龍江的企業(yè) 現(xiàn)在需要更正申報(bào) 我的數(shù)據(jù)如下 開發(fā)票不含稅收入205503.78 稅額2280.73 無票收入194821.02 稅額1948.21 總的不含稅收入是400324.8 現(xiàn)在需要更正申報(bào)增值稅 請問我應(yīng)該這么弄
老師,親問企業(yè)捐贈(zèng)抵扣企業(yè)所得稅,對公賬戶轉(zhuǎn)出沒有發(fā)票,可以嗎?需要補(bǔ)開發(fā)票嗎?公司捐贈(zèng)抵扣有沒有限額
企業(yè)2月代墊了工人一次性傷殘就業(yè)金,當(dāng)時(shí)的分錄借庫存現(xiàn)金。貸其他應(yīng)付款-股東 借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金 ,4月收到了社保局的補(bǔ)助款應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師,您好!請問:建設(shè)工程有限公司剛買不久的一輛貨車,想把它賣了,能行嗎?賬務(wù)處理該如何寫?
老師,從農(nóng)民手里買了初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,稅是按總金額假如100萬,是用100*9%=9,還是用100/1.09=91.74,然后用100-91.74=8.26
老師,請問出口貿(mào)易公司的業(yè)務(wù)只有出口業(yè)務(wù),沒有內(nèi)銷業(yè)務(wù),出口的貨物是免稅的,請問對應(yīng)開回來的成本專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?還是可以辦理退稅?
老師 更正企業(yè)所得稅年報(bào)2022年 在哪里更正呀 現(xiàn)在還能更正嗎
老師 答案算式里面的30%怎么來的? 【單選題】A卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)甲類卷煙和雪茄煙,2023年8月從C企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)購進(jìn)已稅煙絲,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款20000元。當(dāng)月領(lǐng)用從C企業(yè)購進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,銷售甲類卷煙5箱,取得不含稅銷售收入150000元;領(lǐng)用從C企業(yè)購進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,銷售雪茄煙取得不含稅銷售收入80000元。A企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅(?。┰? A.109950 B.109200 C.113550 D.85950 ??『正確答案』A ??『答案解析』①領(lǐng)用購進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,可以按生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量抵扣已納消費(fèi)稅。 ?、陬I(lǐng)用購進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,不能抵扣已納消費(fèi)稅。此題坑點(diǎn)! ③卷煙是復(fù)合計(jì)征消費(fèi)稅的,不要丟掉從量消費(fèi)稅的計(jì)算。 應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=150000×56%+5×150-20000×30%×60%+80000×36%=109950(元)。
有個(gè)保證金計(jì)入了廠房原值,計(jì)提了折舊 現(xiàn)在需要發(fā)現(xiàn)調(diào)出來,之前計(jì)提的折舊需要調(diào)嗎
老師您好!短期投資取得的收益,短期投資有投資成本,有賣出總額,增值稅是按取得投資收益申報(bào)是需要按賣出的總額申報(bào)
已申報(bào)社保費(fèi),但未繳款,請問如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師那我增值稅都應(yīng)該怎么報(bào)
你好,你總額填在第一行,然后開發(fā)票的填在第二行
減免稅的那個(gè)怎么報(bào)呢 還有附表二
你好,你這個(gè)直接填主表就行了,就可以申報(bào)了,當(dāng)然除非你那邊數(shù)據(jù)的系統(tǒng)要求填其他的才要填,不然就填主表就可以了。
老師 我問了兩個(gè)老師 怎么那個(gè)老師說我減免稅的那個(gè)也報(bào)呢
你好,因?yàn)橛械牡胤侥闾盍诉@個(gè)表之后,他那個(gè)減免稅的表格它會(huì)自動(dòng)有數(shù)據(jù)。
那個(gè)老師是這么說的 我應(yīng)該怎么做
我這邊是黑龍江
你好,是這樣子的,你如果先填主表,他那個(gè)附表沒有出數(shù)據(jù)。那么你就按郭老師說的填,如果他副標(biāo)已經(jīng)出數(shù)據(jù)了,就不用管了。直接提交就可以了。