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老師 我是個(gè)體工商戶 我開發(fā)票的金額是205503.78 無票收入是293239.48 我需要更正申報(bào),請問報(bào)稅時(shí)主表 減免明細(xì)表 和附表二都怎么申報(bào) 謝謝

2023-04-27 12:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-27 13:07

你好你這個(gè)已經(jīng)有。49萬多了。這個(gè)不免稅了呀。

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快賬用戶9558 追問 2023-04-27 13:08

老師那我增值稅都應(yīng)該怎么報(bào)

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齊紅老師 解答 2023-04-27 13:11

你好,你總額填在第一行,然后開發(fā)票的填在第二行

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快賬用戶9558 追問 2023-04-27 13:17

減免稅的那個(gè)怎么報(bào)呢 還有附表二

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齊紅老師 解答 2023-04-27 13:19

你好,你這個(gè)直接填主表就行了,就可以申報(bào)了,當(dāng)然除非你那邊數(shù)據(jù)的系統(tǒng)要求填其他的才要填,不然就填主表就可以了。

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快賬用戶9558 追問 2023-04-27 13:20

老師 我問了兩個(gè)老師 怎么那個(gè)老師說我減免稅的那個(gè)也報(bào)呢

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齊紅老師 解答 2023-04-27 13:20

你好,因?yàn)橛械牡胤侥闾盍诉@個(gè)表之后,他那個(gè)減免稅的表格它會(huì)自動(dòng)有數(shù)據(jù)。

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快賬用戶9558 追問 2023-04-27 13:21

那個(gè)老師是這么說的 我應(yīng)該怎么做

那個(gè)老師是這么說的 我應(yīng)該怎么做
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快賬用戶9558 追問 2023-04-27 13:22

我這邊是黑龍江

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齊紅老師 解答 2023-04-27 13:22

你好,是這樣子的,你如果先填主表,他那個(gè)附表沒有出數(shù)據(jù)。那么你就按郭老師說的填,如果他副標(biāo)已經(jīng)出數(shù)據(jù)了,就不用管了。直接提交就可以了。

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你好你這個(gè)已經(jīng)有。49萬多了。這個(gè)不免稅了呀。
2023-04-27
您好 請問開票是普通發(fā)票 對么
2023-05-05
你好;? 你超過了定額;但是不超過30萬普票 ; 你在11欄次去報(bào)免稅的
2023-07-05
這個(gè)定期定額征收不用填寫這個(gè)。
2022-01-06
你開的具體的是什么業(yè)務(wù)?
2023-10-18
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