退稅金額現(xiàn)在不用填。
老師您好,請問我辦理外經(jīng)證預(yù)交的稅款附加稅三費都預(yù)交了,但是我10月份開票只有99082元,沒有超過10萬元,所以教育費和地方教育費是免的,現(xiàn)在附加稅這個申報表怎么申報呢,難道還要退稅嗎
沒開發(fā)票有收入,怎么填寫增值稅報表,是和有開發(fā)票的一樣填寫嗎?增值稅申報成功后地方教育附加、教育費附加、城市維護建設(shè)稅都自動顯示已申報,是不是這樣就可以了。申報生產(chǎn)經(jīng)營的時候只能填收入總額,其他的都填不了,是不是這樣就可以直接申報了,我是核定征收
老師 申報附加稅時我公司享受減免教育費附加,地方教育費附加 之前我去 稅務(wù)局代開發(fā)票時,稅務(wù)已收取的兩個附加費。我怎么才能退回來已經(jīng)交的2個附加稅
老師,上個月代開的發(fā)票需要退稅,教育附加和地方教育附加免征,城建稅減半,我應(yīng)該怎么填寫
代開的發(fā)票退稅需要申報后才能退,我整體收入都是免稅的,請問我現(xiàn)在填申報表怎么填寫退稅金額,小微企業(yè)教育附加和地方教育附加是免稅的,我怎么填,
老師,想問下養(yǎng)殖業(yè)需要納稅
第2小問,發(fā)行在外普通股股數(shù)=8000+1000=9000怎么不對了
老師我們公司在過年時給每個員工都發(fā)了大米白面豆油,這時應(yīng)該代扣代繳個人所得稅對嗎?可是我當(dāng)時忘記了了以為不用交個稅,只要不超14%的都可以抵扣福利費,我現(xiàn)在需要怎么辦呢?
老師,稅務(wù)局對建筑行業(yè)發(fā)生居間費(相當(dāng)國際發(fā)生傭金)支付,即業(yè)務(wù)介紹費稅率具體規(guī)定是什么?
送股后的股本為什么不是8000-1600=9600.而是8000+1600=9600 未分配利潤反倒減去了派發(fā)股票股利
老師好:咨詢下,法人沒有與公司簽訂勞動合同,也未交社保、公積金,為什么個稅系統(tǒng)還要每月申報個稅呢?是因為稅局已核定個稅稅種,必須申報個稅,所以如無員工,只能申報法人個稅嗎?如果有其他員工,可以不申報法人個人個稅嗎?
剛領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照,有效期起:是發(fā)證時間嗎
請教一下老師,我利潤表凈利潤是5萬塊錢,但是需要繳納6萬多塊錢的增值稅,那我這個月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣費20萬,代付員工工資社保80萬,全額開票和差額開票的開票名稱和稅率以及會計分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費,屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費用,這種情況下,4月賬上是【4月計提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
系統(tǒng)帶出來的金額多,地方教育附加和教育附加是免征的,城建稅減半
要不稅額比我交的多了
截圖中附加稅是負數(shù),這是通不過的
截圖中附加稅是負數(shù),這是通不過的
截圖中附加稅是負數(shù),這是通不過的
按照自己帶出來的就多退了 ,金額不對了,那怎么處理
沒關(guān)系,先正常申報,申請退稅時會正常退稅
這不影響嗎,不用去大廳更正嗎
不用,申請退稅時一并處理
正確的是這樣填寫嗎
提交后,不會通過吧。 需要將增值稅 稅額修改為0
我需要去大廳更正,是這個位置填寫嗎
問了稅務(wù)局讓去大廳更正
大廳更正,是這個位置填寫.