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請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶,自己開(kāi)電子普票。第三季度開(kāi)票金額填寫(xiě)錯(cuò)誤,報(bào)的季收入超30萬(wàn)(含開(kāi)票與不開(kāi)收入)。就是增值稅申報(bào)表第一欄總收入大于第三欄開(kāi)票收入,但是第三欄開(kāi)票金額填寫(xiě)錯(cuò)誤,是否需要更正。如果需要更正如何更正

2021-01-15 21:55
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-16 08:28

你好 嚴(yán)謹(jǐn)點(diǎn) 需要更正 去稅務(wù)大廳修改

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你好 嚴(yán)謹(jǐn)點(diǎn) 需要更正 去稅務(wù)大廳修改
2021-01-16
您好 小規(guī)模企業(yè)季度開(kāi)票,專票%2B普票%2B不開(kāi)票收入超過(guò)了30萬(wàn),不開(kāi)票收入只是在增值稅申報(bào)明細(xì)表第一欄并入填總數(shù)就行 如季度開(kāi)專票11萬(wàn),普票23萬(wàn),其他是不開(kāi)票收入,總收入是50萬(wàn),都是不含稅,那第一欄次應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%)的征收率那里填50萬(wàn),第2欄次填11萬(wàn)專票的,第3欄次填普票23萬(wàn),未開(kāi)票收入只體現(xiàn)在第一欄總合計(jì)數(shù)就行了 是的
2024-11-23
你好,同學(xué) 你這里第三季度的申報(bào)表直接按照你這個(gè)實(shí)際銷售額來(lái)填寫(xiě)就可以了。你是這個(gè)小規(guī)模納稅人,直接按照正負(fù)相抵之后的銷售額來(lái)進(jìn)行填寫(xiě)當(dāng)期的一個(gè)銷售收入就可以了。那么你這里沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)是可以享受免稅的。填寫(xiě)在11行就可以了。
2020-10-14
您好,您2021年第四季度的話,當(dāng)時(shí)還有那個(gè)45萬(wàn)的規(guī)定的,如果你專票普票都交稅的話,專票填在第二行,普票填在第三行。您未開(kāi)票的地方,地方填在第三行就行,和股票放在一起。
2022-07-28
13欄填寫(xiě)的是50萬(wàn) 15欄是應(yīng)納稅合計(jì)嗎 是的話50*3%的 16是應(yīng)納稅減征額的嗎
2020-07-12
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