你好,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
老師好,7月支付了合同全款,對(duì)方開了一部分的發(fā)票給我,剩余的8月開給我,7月賬上做了借:預(yù)付賬款(全款-已開票部分進(jìn)項(xiàng)稅額),進(jìn)項(xiàng)稅(已開票部分),貸銀行存款(合同全款)。那8月收到票如何做科目
地板合同金額41000,收到發(fā)票預(yù)付50%,供應(yīng)商進(jìn)場(chǎng)安裝,驗(yàn)收合格,再開具發(fā)票支付剩余款項(xiàng)?,F(xiàn)在收到20500的專票且已付款,該怎么做賬務(wù)處理?
老師,對(duì)于這個(gè)設(shè)備現(xiàn)在我們是支付了部分30%款項(xiàng)給供應(yīng)商,供應(yīng)商也給我們開具了相應(yīng)30%發(fā)票;我們也收到了客戶的部分30%款項(xiàng),但是我們沒有給客戶開具發(fā)票,請(qǐng)問我能將供應(yīng)商開具的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本么?
老師 一百貨的貨款,客戶只交了30萬(wàn)的訂金,剩余款項(xiàng)余兩年后付款,但是貨物我已發(fā)送給對(duì)方,發(fā)票我們是等收到剩余貨款后再付開給對(duì)方,請(qǐng)問這個(gè)成本應(yīng)該何時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師,我們現(xiàn)在收到部分款項(xiàng),開具的發(fā)票也是針對(duì)這部分款項(xiàng)開具的,剩余的款項(xiàng)等收到后再開剩余款項(xiàng)的發(fā)票,那我現(xiàn)在怎么做賬
私人交易需不需要交個(gè)稅?
老師,一般納稅人做的無(wú)票收入,也可以用進(jìn)項(xiàng)專票來抵扣的吧?
如果別人給我開專票,但是支付沒有走公帳的話,沒有流水,會(huì)怎樣啊,老師
老師,月薪6000元,周末雙休,2025年8月16日入職,那8月工資應(yīng)該怎樣計(jì)算。
老師您好,安徽合肥這邊公司需要變更法人和股東需要哪些資料?
老師你好,材料成本差異,只有29123.43這筆,貸方原材料減少了3萬(wàn)多,理解不了做出來的借貸還相等了。理解不了
第四問現(xiàn)金流量為什么還要考慮租金的收入
老師你好,我們公司是二房東,能給租戶開租賃發(fā)票嗎,我們公司是生產(chǎn)火鍋底料的,把一件房租賃給了別人。
會(huì)計(jì)漏報(bào)稅造成滯納金,公司財(cái)務(wù)經(jīng)理有權(quán)處罰嗎?還是公司下文處罰?
老師,我們老板接個(gè)了個(gè)工程,但是對(duì)方通過支付寶,微信(個(gè)人)轉(zhuǎn)給我們老板個(gè)人了,他們沒有通過公司,也沒有通過我們公司賬戶,這種情況是不是就屬于個(gè)人之間的交易不,這種情況允許不?
只確認(rèn)收到的是吧
沒有收到的那一部分,實(shí)際咱們有沒有完成銷售呢?
我們是勞務(wù)派遣公司,就干了10幾天的活,工作已經(jīng)結(jié)束了,派遣員工的工資也發(fā)了,就是用工單位只給我們結(jié)了一部分款項(xiàng),開具的發(fā)票也是針對(duì)這部分款項(xiàng)開具的。
你好 全額記收入 沒有到錢的部分記應(yīng)收賬款?
借:銀行存款(已收到部分) 應(yīng)收賬款(未收到部分) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅(計(jì)提) 那我計(jì)提增值稅的時(shí)候也按照全部的計(jì)提嗎?
那我開具的發(fā)票上的稅額只是一部分怎么弄?
因?yàn)槟汩_了一部分發(fā)票,所以是一部分的稅。因?yàn)槟汩_了一部分發(fā)票,所以是一部分的稅額。沒有開發(fā)票的那一部分是做無(wú)票收入的稅款,也正常計(jì)算。
那我收到剩余款項(xiàng)的時(shí)候還要把剩余款項(xiàng)的發(fā)票開了,相應(yīng)的稅額也就又有了, 這個(gè)月把未收到的款項(xiàng)和稅額做為無(wú)票收入,那這樣子等我收到剩余款項(xiàng)的那個(gè)月,這筆款項(xiàng)產(chǎn)生的稅額就不用再管了是吧。影不影響那個(gè)月的納稅申報(bào)?
后面。后面再開發(fā)票時(shí),把前面無(wú)票的收入紅沖,再按發(fā)票做收入就行了。
在開發(fā)票的那個(gè)月無(wú)票收入填寫負(fù)數(shù)申報(bào)。
好嘞,老師,明白了,謝謝你
不客氣,問題解決,請(qǐng)好評(píng)。
老師老師,還有一點(diǎn)要問,收入沖紅,產(chǎn)生的稅跟著一塊沖紅,那相應(yīng)的附加稅咋辦?
你好,附加稅如果多交了也可以申請(qǐng)退稅。