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老師,沖紅上月發(fā)票,增值稅不能從上月稅額中減除嗎,申報(bào)增值稅只能按上月開具的發(fā)票申報(bào)是嗎?

2023-05-05 09:50
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-05 09:51

是的,申報(bào)增值稅只能按上月開具的發(fā)票申報(bào)

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快賬用戶5308 追問 2023-05-05 09:52

那怎么辦呢,本來企業(yè)交3000多的增值,因?yàn)槲彝c(diǎn)作廢了要交2萬多

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齊紅老師 解答 2023-05-05 10:02

找稅管員說明下情況,看后臺(tái)是否有辦法處理

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快賬用戶5308 追問 2023-05-05 10:02

嗯好,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-05-05 10:05

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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是的,申報(bào)增值稅只能按上月開具的發(fā)票申報(bào)
2023-05-05
上月正常申報(bào),本月的增值稅申報(bào)才按扣除紅字后的數(shù)字申報(bào)
2024-11-13
可以紅沖上個(gè)月開的增值稅發(fā)票。不影響上個(gè)月的報(bào)稅,只要對方?jīng)]勾選
2024-10-09
對,肯定需要把紅字的沖銷了
2022-04-11
通常會(huì)通不過,要大廳申報(bào)
2025-05-06
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